奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-17 00:06:23
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                  奥锐特药业股份有限公司
  公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                     (以下简称“致同”)作为公司
市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同 2025 年履职情况进行评估。经
评估,公司认为致同资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表
达意见,具体情况如下:
  一、致同基本情况
  (一)机构信息
事务所名称       致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期                          组织形式         特殊普通合伙
注册地址        北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人       李惠琦             2024 年末合伙人数量   239 人
            注册会计师人数                        1,359 人
人员数量
            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数          445 人
            收入总额            26.14 亿元
计的财务数据      审计业务收入          21.03 亿元
情况
            证券业务收入          4.82 亿元
            客户家数            297 家
公司(含 A、B    审计收费总额          3.86 亿元
股)年报审计
情况                          制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;
            涉及主要行业          批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产
                            供应业;交通运输、仓储和邮政业
本公司同行业上市公司审计客户家数            19 家
  致同已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施
到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 10 次和
纪律处分 3 次。
  (二)项目信息
                                     何时开      近三年签署或复核上市公
项 目       何时成为     何时开始     何时开始     始为本      司审计报告情况
      姓
组 成       注册会计     从事上市     在本所执     公司提
      名
员          师       公司审计       业      供审计
                                      服务
项 目
合 伙
      赵
人/签                                           近三年签署的上市公司审
      奉   2002 年   2009 年   2013 年   2025 年
字 注                                           计报告 0 份
      忠
册 会
计师
签 字
      左
注 册                                           近三年签署的上市公司审
      延   2022 年   2019 年   2025 年   2025 年
会 计                                           计报告 0 份
      星

质 量
      储                                       近三年复核上市公司审计
控 制
      燕   2003 年   2007 年   2005 年   2025 年   报告 3 份、复核新三板挂牌
复 核
      涛                                       公司审计报告 2 份。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
  致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响
独立性的情形。
部控制审计费用 20 万元。此费用系致同与公司根据公司的业务规模、所处行业、
会计处理复杂程度、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方
面因素以及事务所的收费标准协商确定,价格公允。
  (三)质量管理水平
  致同按照财政部印发的质量管理准则的要求,并结合自身实际情况,逐步建
立健全涵盖风险评估程序、治理和领导层、职业道德要求、客户关系和具体业务
的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并有效
运行的统一的质量管理体系。
  (四)审计服务方案
理、可操作性强的审计服务方案,配备专属审计工作团队,明确服务计划、流程
及方法,制定完善的保障措施。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收
入确认、存货可变现净值、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、
关联方交易、销售费用核算等。致同全面配合公司审计工作,充分满足了公司报
告披露时间要求,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  (五)信息安全管理
  致同已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并部
署信息安全设备,确保信息安全的有效管理,以维护客户利益和声誉,确保业务
的持续安全运行。
  (六)风险承担能力水平
  致同根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所
职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定计提职业风险基金和购买职业责任保
险,目前累计已计提职业风险基金和购买职业保险的累计赔偿限额均超过 1 亿元。
  二、总体评价
  公司对致同的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质
和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。
  致同在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司 2025 年年度报告审
计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及
时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法
权益。
                         奥锐特药业股份有限公司

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