证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-014
共达电声股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“共达电声”)于2026年4月16
日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议
案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下:
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华
普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计
师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计
师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计
业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额
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发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多
个行业。容诚会计师事务所对共达电声所在的相同行业上市公司审计客户家数为
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不
低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]做出判决,
判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事
务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,
在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收
到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分
处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、
纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
(二)项目信息
项目合伙人:崔永强,2006 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市公司
审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2026 年开始为共达电声提供审计
服务,近三年签署过乔锋智能、奥海科技、致尚科技、思瑞浦等上市公司审计报告。
签字注册会计师:吴亚亚,2008 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市
公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2026 年开始为共达电声提供
审计服务,近三年签署过大族激光、大族数控等上市公司审计报告。
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签字注册会计师:贺志雄,2021 年成为中国注册会计师,2019 年开始从事上市
公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2026 年开始为共达电声提供
审计服务,近三年签署过雷柏科技等上市公司审计报告。
项目质量复核人:熊延森,2015 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市
公司审计业务,2013 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过国机通
用、华恒生物、交建股份等多家上市公司审计报告。
项目合伙人崔永强、签字注册会计师吴亚亚、签字注册会计师贺志雄、项目质
量复核人熊延森近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和
《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》
的情形。
审计费用为人民币 85 万元(含税),其中财务审计费用为人民币 68 万元,内部
控制审计费用为人民币 17 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对续聘容诚会计师事务所提供审计服务的经验和能力
进行了审查,认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职
守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的
实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。因此,公司董事会审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务
所担任公司 2026 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第十八次会
议审议。
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(二)董事会审议情况
公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘
审计机构和内控审计机构,聘用期限为一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日