三七互娱网络科技集团股份有限公司
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)为公司 2025 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司对华兴
会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,华兴会计师事
务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
机构名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
组织形式:特殊普通合伙企业
历史沿革:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于
兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014
年 1 月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会
计师事务所(特殊普通合伙)。
注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
首席合伙人:童益恭
截至 2025 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名,其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。
华兴会计师事务所 2025 年度经审计总收入 40,375.59 万元,其中审计业务收入 39,762.33
万元,证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务,上市
公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、
化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技
术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产
业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,
审计收费总额(含税)为 14,723.06 万元。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议和
务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司
的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了审计报告;同时对公司年度募集资金存
放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关鉴证工作,并出具了鉴证报
告。
华兴会计师事务所于 2026 年 1 月执行了实物资产的监盘程序,于 2026 年 1 月至 3 月对
本公司及下属子公司进行年终现场审计。审计过程中华兴会计师事务所按照审计准则及其他
执业规范的要求,执行了函证、检查、询问、重新计算等其认为必要的审计程序。在执行审
计及其他鉴证工作的过程中,华兴会计师事务所与本公司管理层进行了必要的沟通。
经评估,公司认为,华兴会计师事务所作为公司 2025 年度的审计机构,在审计过程中
勤勉尽责、客观公正,具有良好的职业操守和专业能力,为公司出具的审计报告和发表的相
关专项意见客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况等信
息。
三、总体评价
公司认为:华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审
计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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董 事 会
二〇二六年四月十六日