新凤鸣集团股份有限公司
对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--规范运作》及《新凤鸣集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定和要求,新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)
对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估,公司认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件合规有效,履
职保持独立性,具体情况如下:
一、资质条件
截至 2025 年 12 月 31 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况如
下:
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上 年 末 执 业人 员 数 注册会计师人数 2,363 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
审计)
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
A、B 股)审计情况 施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
涉及主要行业 供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
商务服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年尚未审计结束,故仍然按照审计机构
提供的 2024 年上市公司审计情况进行披露;除前述之外其他基本信息均为截至 2025 年 12
月 31 日实际情况。
二、执业记录
何时开始在
何时开始
何时成 何时开始 天健会计师
为本公司 近三年签署或复核上市
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 事务所(特殊
提供审计 公司审计报告情况
会计师 公司审计 普通合伙)执
服务
业
近三年签署或复核禾迈
项目合伙人 左芹芹 2009 年 2007 年 2009 年 2024 年 股份等多家上市公司审
计报告
近三年签署或复核禾迈
左芹芹 2009 年 2007 年 2009 年 2024 年 股份等多家上市公司审
签字注册会计 计报告
师 近三年签署或复核华康
吴传淼 2013 年 2011 年 2013 年 2021 年 股份等多家上市公司审
计报告
近三年签署或复核海象
质量控制复核
赵祖荣 2014 年 2012 年 2014 年 2025 年 新材等多家上市公司审
人
计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)制定了明确的专业意见分歧解决机制。
当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025
年年度审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)实施完善的项目质量复核
程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核包括项目合伙人及签字注册会计师的详细复核;由事务所委派
的项目质量复核合伙人实施项目质量复核。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)风险控制和质量管理委员会对质量管理
体系的运行承担责任。天健会计师事务所(特殊普通合伙)质量管理体系的关键
要素包括:风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体
业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序。天健会计
师事务所(特殊普通合伙)的质量管理体系确保项目组在报告签署之前已经按照
项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据注册会计师职业道德规范和审计准
则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成其完整、
全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通
合伙)勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、
资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。天健会计师
事务所(特殊普通合伙)全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露
时间要求,并制定了详细的审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时提交各
项工作。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、人力及其他资源配备
天健会计师事务所(特殊普通合伙)配备了专属审计工作团队,核心团队成
员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人由资深审计服务合伙人担任, 项目现场负责人也由具备丰富经验的注册会
计师担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所(特殊普通合伙)在信息安
全管理中的责任义务,制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏
感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
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