镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-16 18:14:01
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              镇海石化工程股份有限公司
  审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司审计委员
会工作指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规定和要求,公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽
责的原则,恪尽职守,认真履行对会计师事务所的监督职责。现将 2025 年度(含
对 2024 年度审计工作的延续监督)履行监督职责的情况报告如下:
  一、2025 年度审计会计师事务所基本情况及聘任程序
  (一)会计师事务所基本情况
  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)成立于
责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽
路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久
华。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
司年报审计 169 家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信
息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,208.86
万元。中兴华所在专业技术服务行业的上市公司审计客户为 5 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
《关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》,认为中兴华
所具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,同意选聘其为公司 2025 年度
审计机构,并同意提交董事会审议。
兴华所为公司 2025 年度审计机构。
职后,对续聘中兴华所的相关文件及背景进行了审阅,认可该聘任决定及程序,
并在 2025 年度审计工作中持续履行监督职责。
    二、审计委员会对会计师事务所监督情况
    (一)对 2024 年度会计师事务所(天健会计师事务所)履行监督职责的情

    公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“天健所”)。审计委员会在 2024 年度审计期间,按照《审
计业务约定书》及执业准则,对天健所的独立性、审计计划、重要审计判断、关
键审计事项等进行了持续监督与沟通。委员会督促其勤勉尽责,并就审计过程中
发现的问题进行了充分讨论。天健所对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
    (二)对 2025 年度会计师事务所(中兴华所)履行监督职责的情况
    审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等规定,对中兴华所执行
务能力、诚信状况、独立性及过往执业质量进行了严格核查和评价,认为其能够
满足公司审计工作要求,并据此提出选聘建议。
会计师进行审前沟通,就 2025 年度审计工作的范围、重点、时间安排、人员配
置及独立性保持措施等事项进行了充分讨论。
照审计计划执行工作,并对收入确认、成本费用、资产减值、关联交易等关键领
域保持职业怀疑,执行恰当的审计程序。
况、关键审计事项、重要审计调整及总体审计结论等进行了深入沟通。
会议审议通过了包括 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告及本
监督职责报告在内的相关议案,并同意提交董事会审议。
  三、总体评价
  审计委员会严格遵守相关法律法规及公司内部制度,在 2025 年度(含对 2024
年度审计工作的监督)切实履行了对会计师事务所的监督职责。
尽责地完成了审计任务。
独立审计原则,严格遵守了审计准则及相关规定,按时完成了审计任务,审计收
费合理,切实履行了审计机构应尽的职责。
  未来,审计委员会将继续强化对会计师事务所的监督与评估,确保公司财务
信息及内部控制审计工作的质量,维护公司及全体股东的合法权益。
                           镇海石化工程股份有限公司
                              董事会审计委员会

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