江苏春兰制冷设备股份有限公司
公司2025年度财务报表及报表附注已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审定,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为“上述财务报告在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年
度的经营成果和现金流量。”
一、资产、负债情况分析
上年年末减少14.66%。
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
(%) (%) (%)
货币资金 1,213,111,472.08 48.98 1,148,865,149.71 46.82 5.59
主要是收到部分
应收账款 1,271,555.70 0.05 2,379,327.43 0.10 -46.56 往来货款及新计
提了坏账
持有的未到期票
应收款项融资 3,820,804.40 0.15 1,000,000.00 0.04 282.08
据增加所致
预付的空调生产
预付款项 1,622,192.24 0.07 101,232.84 0.00 1502.44
款增加所致
主要是租金未收
其他应收款 4,911,674.52 0.20 25,383.53 0.00 19249.85
到所致
存货 149,100,172.90 6.02 165,293,478.66 6.74 -9.80
主要是增值税留
其他流动资产 5,560,498.49 0.22 3,183,552.97 0.13 74.66
抵增加所致
长期股权投资 207,950,572.26 8.40 202,025,363.73 8.23 2.93
其他权益工具投
资
投资性房地产 223,237,467.68 9.01 235,725,593.78 9.61 -5.30
固定资产 77,995,618.46 3.15 81,706,454.72 3.33 -4.54
租赁场地合同租
使用权资产 1,930,399.26 0.08 694,702.43 0.03 177.87
赁期增加所致
无形资产 3,928,921.12 0.16 4,067,998.00 0.17 -3.42
递延所得税资产 11,067,757.13 0.45 14,176,730.83 0.58 -21.93
在建工程完工转
在建工程 0.00 0.00 5,902,285.71 0.24 -100.00
入固定资产
应付账款 36,634,900.93 1.48 40,697,752.73 1.66 -9.98
预收的出租房租
预收款项 1,511,917.23 0.06 961,917.11 0.04 57.18
金
合同负债 39,736,663.73 1.60 39,339,866.54 1.60 1.01
应付职工薪酬 640,747.66 0.03 887,965.26 0.04 -27.84
主要是应交的土
应交税费 18,804,940.59 0.76 36,848,178.43 1.50 -48.97
地增值税减少
其他应付款 19,571,565.23 0.79 21,643,564.33 0.88 -9.57
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 7,226,959.38 0.29 7,872,760.30 0.32 -8.20
新签租赁场地合
租赁负债 1,309,159.10 0.05 0.00 0.00 — 同租赁期增加所
致
递延所得税负债 32,723,698.73 1.32 37,084,102.11 1.51 -11.76
其他综合收益 98,171,096.17 3.96 111,252,306.32 4.53 -11.76
二、经营成果情况分析
(一)营业收入、营业成本、毛利率
本年度实现营业总收入 9,485.86 万元,比去年同期增长 3.13%。
主营按行业、产品、地区、销售模式分析如下:
单位:元
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
制造业 61,339,384.04 59,521,782.56 3.05 87.61 82.69 增加 2.70 个百分点
房地产业 0 0 _ -100.00 -100.00 _
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
空调 61,339,384.04 59,521,782.56 3.05 87.61 82.69 增加 2.70 个百分点
房地产 0 0 _ -100.00 -100.00 _
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
江皖沪 15,826,545.73 15,407,575.37 2.72 -56.12 -38.65 减少 27.64 个百分点
其他 45,512,838.31 44,114,207.19 3.17 143.21 136.55 增加 2.82 个百分点
主营业务分销售模式情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
销售模式 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
经销 61,339,384.04 59,521,782.56 3.05 87.61 82.69 增加 2.70 个百分点
中介机构分销 0 0 _ -100.00 -100.00 _
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
(二)费用
单位:元
变化比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
(%)
主要是支付的土地增值
税金及附加 9,876,230.71 15,331,531.01 -35.58
税减少所致
销售费用 9,170,063.44 7,989,171.25 14.78
管理费用 27,030,371.99 28,799,691.43 -6.14
主要是空调新品开发增
研发费用 2,296,886.37 1,119,375.82 105.19
加测试费较多所致
财务费用 -26,804,892.63 -31,966,163.36 16.15
(三)归属于上市公司股东的净利润
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,763.07 万元,同比下降
三、现金流量情况分析
单位:元
变化比
科目 本期数 上年同期数 情况说明
例(%)
经营活动产生的 主要是购买商品和支付的
现金流量净额 税费增加所致
投资活动产生的
现金流量净额
筹资活动产生的
-64,691,750.78 -79,409,522.70 18.53
现金流量净额
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○二六年四月十四日