利尔达: 会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-16 00:48:26
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 证券代码:920249      证券简称:利尔达         公告编号:2026-034
               利尔达科技集团股份有限公司
         会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
  利尔达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”、“天健”)作为公司 2025 年度年报审计
机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》,公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,
公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意
见,具体情况如下:
  一、天健会计师事务所基本情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日,注册地址为
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为钟建国先生。截至
过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃
气及水生产和供应业等等。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
 原告      被告      案件时间            主要案情           诉讼进展
                             天健作为华仪电气
                                               已完结(天健
                                               需在 5%的范
                             年报审计机构,因华
      华仪电气、                                    围内与华仪
                             仪电气涉嫌财务造
投资者   东海证券、 2024 年 3 月 6 日                     电气承担连
                             假,在后续证券虚假
      天健                                       带责任,天健
                             陈述诉讼案件中被列
                                               已按期履行
                             为共同被告,要求承
                                               判决)
                             担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  天健所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到行政处罚 4
次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。
自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
  二、聘任程序
  经公司第五届董事会第三次会议及 2025 年第六次临时股东会审议,同意公
司聘任天健所为公司 2025 年年度审计机构。公司董事会审计委员会经过审核相
关材料,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、
经验和投资者保护能力,诚信情况良好。结合在 2024 年年报审计工作中与天健
项目组的沟通情况,认为项目组表现出了较高的专业能力,勤勉尽责,独立客观,
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构,并
同意提交董事会审议。
  三、2025 年度履职情况
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值等。天健所
制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,
充分满足了公司年度报告披露时间要求。
  四、公司对天健会计师事务所履职的评估情况
  经公司评估和审查后,认为天健所具备执行审计工作的独立性,具有从事证
券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中
坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履
行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工
作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                       利尔达科技集团股份有限公司
                                     董事会

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