华业香料: 关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-15 20:15:05
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证券代码:300886            证券简称:华业香料           公告编号:2026-008
               安徽华业香料股份有限公司
         关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 14 日召开的第
五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
                                        ,
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事
务所”)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》(财会〔2023〕4 号)的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
现将具体情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙),其前身是华普天健会计师事务所(特殊普
通合伙),该事务所初始成立于 1988 年 8 月,在 2013 年 12 月 10 日,事务所改制为
特殊普通合伙企业。作为国内最早获得证券服务业务资格的会计师事务所之一,容诚
会计师事务所长期以来深耕于证券服务领域。该事务所的登记办公地点设于北京市西
城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。
   首席合伙人为刘维先生,截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙
人 233 人,共有注册会计师 1,507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业
务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。2024 年度容诚会计师
事务所共承担 518 家上市公司,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建
筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽华业香料
股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
  容诚会计师事务所已经购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不
低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华
普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截
至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4
次、自律处分 1 次。
罚 0 次,行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、
纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  (二)项目信息
  项目签字注册会计师 1:王海涛,2009 年成为中国注册会计师,2010 年开始从
事上市公司审计业务,2024 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为本公司
提供审计服务;近三年签署过中电鑫龙等上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师 2:高山,2015 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事
上市公司审计业务,2024 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供
审计服务;近三年签署过中电鑫龙等上市公司审计报告。
  项目质量复核人:庞红梅,1997 年成为中国注册会计师,1996 年开始从事上市
公司审计业务,1995 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过时代出
版、江淮汽车、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
     项目签字注册会计师高山、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
     项目签字注册会计师王海涛近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。
              处理处罚日         处理处罚
序号     姓名                           实施单位    事由及处理处罚情况
                期            类型
                                          在大华会计师事务所(特
                                          殊普通合伙)审计安徽中
                                   中国证券监督
                                   徽证监局
                                          收到监管谈话的监督管
                                          理措施。
     容诚会计师事务所及签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独
立性的情形。
程度,并综合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。公
司预计 2026 年度审计费用为 55 万元,其中年报审计费用 45 万元,内部控制审计费
用 10 万元,与 2025 年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
     (一)审计委员会审议意见
     公司董事会审计委员会认为:容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力,具备执行证券、期货相关业务资格,能够满足公司 2026 年度
审计工作的质量要求。同意向公司董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年
度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审
议。
     (二)董事会对议案审议和表决情况
票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意
继续聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构,该议案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股
东会审议通过之日起生效,聘期一年。
四、备查文件
  特此公告。
                           安徽华业香料股份有限公司
                                        董事会

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