艾德生物: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-15 19:14:30
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     厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
  厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年度审计机构。公
司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定和
公司《审计委员会议事规则》要求,对立信履行监督职责情况报告如下:
  (一)审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过
往审计工作情况、执业质量等进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的
资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 16 日,公司第四
届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。该议案
经公司第四届董事会第六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。
  (二)审计委员会与立信审计项目组保持密切沟通,就 2025 年度审计工作
的范围、计划、重要时间节点、人员安排、关键审计事项、审计重点等进行充
分讨论,明确了工作要求,并及时了解审计工作进展情况;督促会计师事务所
严格按照审计准则执行审计程序,确保审计报告真实、准确、完整、及时。
  (三)经审核,公司 2025 年度财务报表审计费用为 80 万元,内部控制审
计费用为 20 万元。上述费用标准与公司董事会、股东会审议通过的审计费用定
价原则一致。
  公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规,充分发挥专业委员会的作
用,对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间,
审计委员会与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促其及时、准确、客
观、公正地出具审计报告,切实履行了对会计师事务所的监督职责。
  特此公告。
                   厦门艾德生物医药科技股份有限公司

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