*ST华嵘: 华嵘控股关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告(二)

来源:证券之星 2026-04-15 19:11:33
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证券代码:600421    证券简称:*ST 华嵘     公告编号:临 2026-020
              湖北华嵘控股股份有限公司
              关于 2025 年年度报告编制
          及最新审计进展情况的公告(二)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务类退市风险公司在
    股票被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日
    和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司2025年年度报
    告的预约披露日为2026年4月30日,本次公告为公司第二次披露年报编制及
    审计进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。
?   公司2025年年度报告审计机构立信中联会计师事务所针对公司2025年度新
    增的信息化及工程类业务,认为:上述新增业务的可持续性以及是否扣非还
    需通过后续公司该类业务开展情况,以及在手订单情况进行判断。若进行扣
    非,则公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润将为负值且营业收入低于
    一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
    截至本公告披露日,公司 2025 年年度报告编制及审计工作正在稳步推进,
立信中联正在按照既定的审计计划有序开展审计工作,执行相应审计程序。因审
计程序尚未完结,公司 2025 年度财务报表的审计情况最终需以立信中联出具的
相关审计报告意见为准。公司将继续积极推进年报编制及审计工作,跟踪审计工
作进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    公司于 2026 年 4 月 16 日披露了《立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
关于公司 2025 年度最新审计进展的回复(二)》。立信中联会计师事务所针对
公司 2025 年度审计工作,正按计划推进本期年审工作,现就审计程序执行情况、
本期审计进度回复如下:
审计证据复核、重要审计事项沟通等相关工作,正有序推进合并工作,整体审计
进度可控,预计可按期完成审计工作。
已获取的审计证据判断,尚未发现存在不具备商业实质的证据,该类业务的可持
续性以及是否扣非还需通过后续公司该类业务开展情况,以及在手订单情况进行
判断,具体审计意见以我所出具的华嵘控股 2025 年度财务报表审计报告为准。
  二、其他事项说明
  公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4 月 30 日,本次公告为公司
第二次披露年报编制及审计进展公告。截至本公告披露日,公司 2025 年年度审
计工作仍在进行中,最终财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。
  公司 2025 年年度报告审计机构立信中联会计师事务所针对公司 2025 年度新
增的信息化及工程类业务,认为:上述新增业务的可持续性以及是否扣非还需通
过后续公司该类业务开展情况,以及在手订单情况进行判断。若进行扣非,则公
司 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润将为负值且营业收入低于 3 亿元,将
触及财务类退市。请投资者务必注意投资风险,谨慎投资。
  公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证
券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指
定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,
及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                         湖北华嵘控股股份有限公司董事会

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