百隆东方: 天健会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-15 18:22:57
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                  百隆东方股份有限公司
        对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计
机构。
  根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》,公司对天健所在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估。
经评估,公司认为,2025 年度天健所在资质条件等方面合规有效,在履职方面
能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意见。具体情况如下:
  一、    资质条件
 事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期       2011 年 7 月 18 日       组织形式           特殊普通合伙
 注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人       钟建国               上年末合伙人数量             250 人
            注册会计师                                  2,363 人
上年末执业人
            签署过证券服务业务审计报告的注册会计
员数量                                                954 人
            师
            业务收入总额                    29.69 亿元
            审计业务收入                    25.63 亿元
计)业务收入
            证券业务收入                    14.65 亿元
            客户家数                         756 家
            审计收费总额                    7.35 亿元
                              制造业,信息传输、软件和信息技术服
司(含 A、B                       务业,批发和零售业,水利、环境和公
股)审计情况      涉及主要行业            共设施管理业,电力、热力、燃气及水
                              生产 和 供应 业 ,科 学研究 和技术 服务
                              业,农、林、牧、渔业,文化、体育和
                              娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商
                      务服 务 业, 采 矿业 ,金融 业,交 通运
                      输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会
                      工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数        578
    二、   执业记录
    项目合伙人及签字注册会计师:唐彬彬,2013 年起成为注册会计师,2010
年开始从事上市公司审计,2013 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审
计服务;近 3 年签署或复核宁波华翔、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报
告                                          。
    签字注册会计师:丁步升,2017 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上
市公司审计,2017 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近 3
年签署或复核明新旭腾等上市公司审计报告。
    项目质量复核人员:邹吉丰,2002 年起成为注册会计师,2007 年开始从事
上市公司审计,2024 年起开始在天健执业,2025 年起开始为本公司提供审计服
务;近 3 年已签署或复核 7 家 A 股上市公司审计报告。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    三、   质量管理水平
行了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
    天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术
部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,
天健所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  天健所制定了业务报告多级复核制度,并对内部复核的层级、各层级的复
核范围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等作出明确规范。天健所内部
复核包括组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。
  天健所建立了较为完备的执业质量检查体系。内部执业质量检查包括定期
检查和不定期检查。内部执业质量检查遵循风险导向的理念,内部执业质量检
查由风险管理和质量控制委员会领导,由技术总部组织实施。现场检查组由业
务部门和质控部门人员共同构成,并实行组长负责制。检查人员具有良好职业
道德、扎实专业知识、丰富实践经验,担任项目经理以上(含)职务,其中检查
组组长由经理以上(含)人员担任。
  天健所评价在监控活动中发现的情况,以确定是否存在缺陷,包括监控和
整改程序中的缺陷。天健所根据对根本原因的调查结果,设计和采取整改措施,
以应对识别出的缺陷。监控和整改程序的负责人员评价整改措施是否得到恰当
的设计,以应对识别出的缺陷及其根本原因,并确定这些程序是否已得到实施。
  四、   工作方案
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,
其中包括收入确认、资产减值确认等。
  天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
天健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各
项工作。
  五、   人力及其他资源配备
  天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙人担任,
项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
  六、   信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健
所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、   风险承担能力水平
  天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保
险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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