聚合顺新材料股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)担任公司 2025 年度财务报表审
计和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在近一年审计中的履职
情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年天健会计师事务所资质等方面合规
有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、天健会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.69 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零
(含 A、 售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃
B 股)审计情况 气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
涉及主要行业 牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,
租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储
和邮政业,综合,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司
审计客户家数
近三年签署或复
何时成为注 何时开始从事上 何时开始在本 何时开始为本公
项目组成员 姓名 核上市公司审计
册会计师 市公司审计 所执业 司提供审计服务
报告情况
项目合伙人 徐晓峰 2008 年 2008 年 2008 年 2025 年 【注 1】
近三年签署兔宝
签字注册 宝、国泰环保等
蔡季 2019 年 2019 年 2019 年 2025 年
会计师 上市公司年度审
计报告。
近三年签署或复
核杭齿前进、富
项目质量控制复
顾嫣萍 2013 年 2009 年 2013 年 2025 年 佳股份、甬矽电
核人
子等上市公司年
度审计报告
【注 1】近三年签署或复核奇精机械、国泰环保、海宁皮城、金固股份、聚杰微纤、科
益气体、朗坤环境、罗欣药业、斯比特、天奇股份、兔宝宝、五方光电、新达通、章源钨业、
振德医疗等上市公司年度审计报告
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和
购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事
诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健会计师事务所作为华
已完结(天健
仪电气 2017 年度、2019 年
华仪电气、 需在 5%的范围
度年报审计机构,因华仪电
东海证券、 2024 年 3 内与华仪电气
投资者 气涉嫌财务造假,在后续证
天健会计师 月 6 日 承担连带责
券虚假陈述诉讼案件中被
事务所 任,天健已按
列为共同被告,要求承担连
期履行判决)
带赔偿责任。
上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会
计师事务所履行能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业
行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5
次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事
处罚。
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
第二十六次会议并于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关
于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意聘任天健会计师事务
所为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。公司审计委员
会对本议案发表同意的意见。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制进行了全面而细致
的审计工作,体现了高度的专业性和责任心。
从审计结果来看,天健会计师事务所认为公司的财务报表遵循了企业会计准
则,并公允地反映了公司在 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及该年度的经营成
果和现金流量。在公司积极的配合下,完成了公司财务报告的编制。
天健会计师事务所在审计过程中与公司管理层和治理层进行了充分的沟通,
并按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作,详细制定审计计划并基本
按照审计计划开展审计工作,严格执行审计程序,在审计过程中认真搜集审计证
据,就审计过程中发现应调整事项与公司管理层进行了充分沟通,在已取得适当
的审计证据情况下,发表了无保留意见的审计报告。
同时,天健会计师事务所还对公司的财务报告内部控制做出了评价,进一步
证明公司在内部控制体系建设上的成果。有效的内部控制不仅有助于保障财务报
告的准确性,还能降低公司的运营风险,提升公司的整体运营效率。
四、总体评价
天健会计师事务所的审计报告为公司提供了一个全面、客观、公正的财务评
价,有助于公司更好地了解自身的财务状况和运营风险,为未来的发展提供有力
的支持。同时,公司也应该继续加强财务管理和内部控制体系的建设,以应对日
益复杂多变的市场环境。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会