诚志股份: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-15 01:05:12
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             诚志股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
                情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《诚志股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)和《诚志股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
(以下简称“《董事会审计委员会实施细则》”)等规定和要求,诚志股份有限公
司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况
汇报如下:
  一、聘任会计师事务所履行的程序
  董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司续聘 2025 年度
审计机构意见的议案》,并将相关事项提交公司董事会、股东大会审议。
  公司第八届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
公司续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任大信会计师事务所为公司 2025
年度审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2025 年度的财务及内控审计工作。
  二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  大信会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构较好
的完成了审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质,年度审计工作情况报
告如下:
  大信会计师事务所就公司 2025 年报审计工作和公司董事会审计委员会经
充分沟通和讨论,共同编制确定了《诚志股份 2025 年度财务决算审计工作方
案》。
  大信会计师事务所在公司 2025 年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,按时完成了公司 2025 年财务报告的审计,包括公司 2025 年
务报表附注等,大信会计师事务所的审计工作中在以下方面表现出良好的职业
操守和业务素质:
   (1)独立性评价:大信会计师事务所审计小组成员未在本公司任职并未
获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益;大信会计师事务所和本公
司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系。
   (2)专业能力评价:大信会计师事务所审计小组成员完全具备实施本次
审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。
   (3)审计工作计划评价:大信会计师事务所通过初步调查制定了总体审
计策略和具体的审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
   (4)审计程序评价:大信会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程
序恰当、合理,有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估,客观地对公
司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
  综上所述,大信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的要求执行了
恰当的审计程序,获取了充分的、适当的审计证据,并在此基础上对《公司
月 31 日为基准日的内部控制设计与运行不存在重大和重要内部控制缺陷,并出
具了《公司 2025 年度内控审计报告》。
   三、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》
《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
                             诚志股份有限公司
                             董事会审计委员会

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