金禾实业: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-15 01:00:12
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证券代码:002597        证券简称:金禾实业       公告编号:2026-007
              安徽金禾实业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
关规定。
  安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年
务所的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容
诚会计师事务所”)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一
年,本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对金禾实业所在的相同行业上市公司审计客
户数为 383 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判
决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在
二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措
施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  二、项目信息
  项目合伙人:仇笑康,2017 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市
公司审计业务,2014 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供
审计服务。近三年签署过天华新能、华盛锂电、隆扬电子等多家上市公司审计报
告,具备相应的专业胜任能力。
  项目签字注册会计师:毛邦威,2021 年成为中国注册会计师,2012 年开始
从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业,2026 年开始为
公司提供审计服务;近三年签署过恒源煤电、铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等
多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
  项目质量控制复核人:姚捷,2019 年成为中国注册会计师,2014 年开始从
事上市公司审计业务,2014 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公
司提供审计服务。近三年签署或复核过瑞鹄模具(002997)、晶合集成(688249)、
泰禾智能(603656)等多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
  项目合伙人仇笑康、签字注册会计师毛邦威、项目质量控制复核人姚捷近三
年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司第七届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的
相关情况进行审查,并作出专业判断,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》,表现了良好的
职业操守和执业水平,能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果,切实履行了审计机构应尽的职责;满足为公司提供审计服务的资质要求,
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作,具备审
计的专业能力。为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并同意将该事项提请公司
董事会审议。
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘期一年,同时提
请公司股东会授权公司董事会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的
定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议,并自公司
  四、备查文件
  特此公告。
                            安徽金禾实业股份有限公司
                                  董事会
                             二〇二六年四月十五日

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