外高桥: 公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-15 00:56:13
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            上海外高桥集团股份有限公司
       对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
   上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请致同
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度审计
机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》的要求,公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、
工作团队、内幕信息管理、风险承担能力水平等七个方面对致同所在近一年审计
中的履职情况进行了评估,具体评估意见如下:
   一、资质条件评价
   致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所,2011 年经
北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特
殊普通合伙)。
   致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关
业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,首批取得金融审计资格
首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在
美国 PCAOB 注册的会计师事务所之一。致同所在过去二十余年一直从事证券服
务业务。
   截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计
师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
   致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元(261,427.45 万元),其中:审计业
务收入 21.03 亿元(210,326.95 万元),证券业务收入 4.82 亿元(48,240.27
万元)。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业;信息传输、
软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交
通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元(38,558.97 万元);2024 年年报挂
牌公司客户 166 家,审计收费 4,156.24 万元;同行业上市公司审计客户 13 家。
   二、执业记录评价
      (一)基本信息
                              何时开始
            何时成为     何时开始
项目组                           为本公司     近三年签署或复核上市公司审计报告情
       姓名   注册会计     在致同所
成员                            提供审计              况
              师       执业
                               服务
                                       签署上市公司审计报告 6 份、签署新三
项目                                     板挂牌公司审计报告 0 份。
      杨凯凯   2014 年   2019 年   2023 年
合伙人                                    复核上市公司审计报告 3 份、复核新三
                                       板挂牌公司审计报告 6 份。
                                       签署上市公司审计报告 0 份、签署新三
签字注
                                       板挂牌公司审计报告 0 份;
册会计   陈树云   2020 年   2021 年   2021 年
                                       复核上市公司审计报告 0 份、复核新三
 师
                                       板挂牌公司审计报告 0 份。
                                       签署上市公司审计报告 1 份、签署新三
项目质
                                       板挂牌公司审计报告 1 份;
量控制   王怀发   1998 年   2004 年   2024 年
                                       复核上市公司审计报告 5 份、复核新三
复核人
                                       板挂牌公司审计报告 0 份。
     (二)诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证
 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,
 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
      项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其
 派出机构、行业主管部门等的行政处罚和自律监管措施,受到 1 次行政监管措施;
 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
     (三)独立性
      致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
 影响独立性的情形。
      三、质量管理水平评价
  (一)项目咨询
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,致同所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对
所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及
审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,建立了完整、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中,
致同所勤勉尽责,质量管理的各项措施均得到了有效执行。
  四、工作方案评价
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,包括收
入确认、土地增值税预缴、计提和清算、发行持有型 ABS、递延所得税确认、资
产流动性风险和跌价风险、其他非流动金融资产、合并报表范围、关联方往来和
交易、担保及诉讼业务等。
   致同所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。致
同所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
   五、工作团队评价
   致同所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深合伙人担任,项目
现场负责人也由资深审计服务人员担任。
   六、内幕信息管理评价
   公司在聘任合同中明确约定了致同所在内幕信息管理中的责任义务。致同所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度。
致同所在制定审计方案和实施审计工作的过程中,考虑了对敏感信息和保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理。在执行本公司 2025 年报审计的过程中,所有
项目组成员均遵守信息安全管理相关的政策和程序。
   七、风险承担能力水平评价
   致同所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。致同所已购买职业保险,
累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金
   总体评价结论:公司认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025
年报审计相关工作,审计行为规范独立,出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时、公允。
                        上海外高桥集团股份有限公司

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