w
广州智光电气股份有限公司
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25012300090 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
广州智光电气股份有限公司
其他关联资金往来情况的专项说明
华兴专字[2026]25012300090号
广州智光电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州智光电气股份
有限公司(以下简称“智光电气”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日
的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了
华兴审字[2026]25012300021号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,智光电气编制了后附的广州智光
电气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智光电
气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计智光电气2025年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所
有重大方面没有发现不一致。除了对智光电气实施于2025年度财务报表审计
中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度智光电气非经营性资金占用及