卫宁健康: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-15 00:31:52
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证券代码:300253   证券简称:卫宁健康   公告编号:2026-044
         卫宁健康科技集团股份有限公司
        关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026
年4月13日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公
司聘请2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2026年度审计机构,
聘期一年,本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  容诚事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许
可证,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具
各项专业报告,报告内容客观、公正,表现了良好的职业操守和业务
素质。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况,拟续聘容诚事务所
作为公司2026年度财务报告和内控报告审计机构,聘期一年,公司董
事会提请股东会授权公司管理层与事务所协商确定审计报酬,办理并
签署相关服务协议等事项。
  二、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10
日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。
  截至2025年12月31日,容诚事务所共有合伙人233人,共有注册
会计师1,507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中
审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
  容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收
费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、
水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对卫宁健康所
在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
  容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿
限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74
民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简
称“华普天健咨询”)和容诚事务所共同就2011年3月17日(含)之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视
网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决后已提起
上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施
行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:郭凯,2013年成为中国注册会计师,2010
年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚事务所执业,2025
年开始为公司提供审计服务;近三年签署过汇通控股、中赋科技、芯
瑞达、劲旅环境等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
  拟签字注册会计师:刘涛,2019年成为中国注册会计师,2015
年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚事务所执业,2025
年开始为公司提供审计服务;近三年签署过科大讯飞、国力股份、雷
鸣科化等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
  拟项目质量控制复核人:杨国杰,2004年成为中国注册会计师,
近三年签署或复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司
和挂牌公司审计报告。
  刘涛、杨国杰三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  郭凯近三年因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次,受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施1次、纪律处分0次。
  容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅
业务对独立性的要求》的情形。
  审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素与容诚事务所协商确
定。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
审议通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》,审计委员会
认为:容诚事务所具备遵循独立、客观、公正的职业准则,能够保持
独立性、专业胜任能力和应有的关注,工作恪尽职守,熟悉公司业务,
表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性,
同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2026年度财务报告和内控
报告审计机构。
通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》,同意续聘容诚事
务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,并提
请股东会授权公司管理层与事务所协商确定审计报酬,办理并签署相
关服务协议等事项。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司
股东会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
特此公告。
            卫宁健康科技集团股份有限公司
                   董 事 会
                二〇二六年四月十三日

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