嵘泰股份: 嵘泰股份对会计师事务2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-15 00:22:24
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             江苏嵘泰工业股份有限公司
     对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)
     (以下简称“中汇”)作为公司 2025 年度报告审计机构。根据财政
部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对中汇 2025 年审计过程中的履职情况进行评估,具体情况汇报如下:
  一、机构信息
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙),于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,
管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,
长期从事证券服务业务。
  事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 12 月 19 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
  首席合伙人:高峰
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量:117 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数:688 人
  上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数:278 人
  最近一年(2024 年度)经审计的收入总额:101,434 万元
  最近一年(2024 年度)审计业务收入:89,948 万元
  最近一年(2024 年度)证券业务收入:45,625 万元
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数:205 家
  上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业:
  (1)制造业-电气机械及器材制造业
  (2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
  (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
  (4)制造业-专用设备制造业
      (5)制造业-医药制造业
      上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
      上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:14 家
      中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保
  险购买符合相关规定。
      中汇近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为
  相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
      中汇近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7
  次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到
  刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律
  处分 2 次。
      二、项目成员信息
                         开始从事                  开始为本公    近三年签署及复
                成为注册会             开始在本所
姓名      岗位               上市公司                  司提供审计    核过上市公司审
                计师时间               执业时间
                         审计时间                  服务时间     计报告家数
葛朋     项目合伙人    2015 年   2011 年   2015 年 5 月   2025 年     3家
叶至杰   签字注册会计师   2023 年   2019 年   2023 年 5 月   2024 年     4家
费洁    质量控制复核人   2010 年   2006 年   2015 年 6 月   2024 年     10 家
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
  为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
  理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
  况。
      中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
  独立性的情形。
      三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  中汇制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中汇就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在未解决的意见分歧。
  审计过程中,中汇实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  中汇制定了质量监控检查相关的政策与程序,风险管理部负责协调和实施各
种质量检查程序,每年定期在全所范围内开展年度审计项目质量检查,以监控业
务部门项目的执行,以及质量管理政策和程序的设计与应用是否适当,运行是否
有效。
  中汇根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成其完整、全面的质量管理体系。2025 年
年度审计过程中,中汇勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审
计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并
报表、关联方交易、租赁业务等。
与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,满足了上市公司报告披
露时间要求。
  五、人力及其他资源配备
  中汇配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备上市公司、制造行业审
计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人
由资深注册会计师担任。
  中汇的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金
融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计
服务的支持。
  六、信息安全管理
  中汇具有良好的投资者保护能力,未计提职业风险基金,购买的职业保险累
计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇近三年在已审结的与执
业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
  七、总体评价
  经公司评估和审查后,认为中汇具有独立的法人资格,具有从事证券、期货
相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立
审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计
机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不
存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
                        江苏嵘泰工业股份有限公司
                        二〇二六年四月十五日

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