杭可科技: 浙江杭可科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-14 22:19:06
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                浙江杭可科技股份有限公司
  浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为对公司 2025 年度财务报告及内部控制出
具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对天健在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为
天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情
况如下:
  一、会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
事务所名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期        2011 年 7 月 18 日       组织形式           特殊普通合伙
注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人       钟建国                上年末合伙人数量            250 人
上年末执业人      注册会计师                                  2,363 人
员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    954 人
            业务收入总额                   29.69 亿元
            审计业务收入                   25.63 亿元
计)业务收入
            证券业务收入                   14.65 亿元
            客户家数                         756 家
            审计收费总额                   7.35 亿元
                              制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                              批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
司(含 A、B 股)                    科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,
           涉及主要行业
审计情况                          金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政
                              业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体
                              育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,
                              卫生和社会工作等。
            本公司同行业上市公司审计客户家数                       578 家
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如
下:
原告   被告     案件时间             主要案情           诉讼进展
                       天健作为华仪电气 2017 年   已完结(天健需
     华仪电               度、2019 年度年报审计机    在 5% 的 范 围 内
投资   气、东海   2024 年 3   构,因华仪电气涉嫌财务造      与华仪电气承担
 者   证券、天    月6日       假,在后续证券虚假陈述诉      连带责任,天健
      健                讼案件中被列为共同被告,      已按期履行判
                       要求承担连带赔偿责任。       决)。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任
何不利影响。
  天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
  二、会计师事务所履职情况评估
  (一)人力及其他资源配备
  天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师、中国注册税务师等专业资质。天健的后台支持团队包括
税务、信息系统、内控、风险咨询等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参
与对审计服务的支持。其中项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员的
详细信息如下:
  项目合伙人及签字注册会计师:赵丽,2003 年起成为注册会计师,2003 年
开始从事上市公司审计,2003 年开始在天健执业,2022 年起为本公司提供审计
服务;近三年签署或复核 11 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:吴晨希,2019 年成为中国注册会计师,2019 年开始从事
上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:黄灿坤,1998 年起成为注册会计师,1997 年开始从事
上市公司审计,1998 年开始在天健执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核 14 家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  (二)审计工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表、关联方交易等。
  天健全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。天健就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
  (三)审计质量管理
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告,2025 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、项目质量复核。
  天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质
量管理体系。基于该质量管理体系,天健在近一年的审计过程中没有识别出质量
管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、总体评价
  公司董事会认为天健在资质条件、执业记录、质量管理水平、审计工作方案、
人力及其他资源配备、信息安全管理等方面能够满足公司 2025 年度审计工作的
要求。天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果,切实履行了会计师事务所应尽的职责,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
                      浙江杭可科技股份有限公司董事会

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