广东建工: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-14 22:05:47
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                     证券代码:002060   证券简称:广东建工
     广东省建筑工程集团股份有限公司
  广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“中审众环”)
作为公司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及中
国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,本公司对中审众环 2025 年审计过程中的履职情况进行了评
估,认为中审众环在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤
勉尽责,公允表达审计意见。具体情况如下:
  一、中审众环基本情况
  中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务
所之一。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊
普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
  截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环合伙人数量 237 人、注
册会计师数量 1,306 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 723 人;中审众环 2024 年度业务收入 21.72 亿元。
  二、执业记录
  (一)基本信息
  项目合伙人王兵:2006 年成为中国注册会计师,2007 年起开
始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2024 年起
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为公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。
  签字注册会计师唐小琴:2018 年成为中国注册会计师,2016
年起开始从事上市公司审计,2018 年起开始在中审众环执业,
报告。
  项目质量控制复核人邱以武:2018 年成为中国注册会计师,
报告。
  (二)诚信记录
  截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环近三年未受到刑事处罚,
因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4
次,监督管理措施 11 次。以上事项不影响中审众环继续承接或
执行证券服务业务和其他业务。
  项目合伙人王兵最近三年受到行政监管谈话措施 1 次,未受
到刑事处罚、行政处罚和自律处分。签字注册会计师唐小琴和项
目质量控制复核合伙人邱以武最近三年未受到刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律处分。
  (三)独立性
  中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形。
  三、聘任会计师事务所履行的程序
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年第五次会议,审议同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告
及内部控制审计机构,并将该事项提交董事会审议;2025 年 12
月 8 日,公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》;2025 年 12 月 24 日,公司召开 2025
年第二次临时股东会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》,同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构。
  四、中审众环质量管理水平
  (一)项目咨询
成一致意见,不存在需要向专业技术部咨询的事项。
  (二)意见分歧解决
  中审众环鼓励尽早识别出意见分歧,并明确规定意见分歧提
出和解决的相关步骤,包括如何解决意见分歧、如何将解决意见
分歧达成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关
监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询。
审计项目如存在分歧解决事项应按照中审众环《意见分歧管理办
法》关于分歧解决的相关规定处理。
事项达成一致意见,不存在意见分歧。
  (三)项目质量复核
  中审众环根据《质量管理制度》
               《业务报告分类管理办法》等
规定,对业务项目的复核确定为分级复核制,并制定《项目质量
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控制复核管理办法》
        ,规范本所实施项目质量控制复核的范围、流
程及方法,具体复核程序要求包括:审计报告及内部控制报告等
专项报告出具前,报告的主要内容与被审计单位充分沟通,严格
执行三级复核机制,在质量标准合伙人对报告进行三级复核的同
时,针对分类为 A 类的风险项目,额外安排质量技术标准部的独
立质量复核合伙人检查底稿,以客观评价项目组作出的重大判断
以及在准备报告时得出的结论。
质量复核程序,且该程序得到了很好的执行。
  (四)项目质量检查
  中审众环根据《质量控制准则第 5101 号——会计师事务所
对执行财务报表审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务实施的质
量控制》和《中审众环会计师事务所质量控制制度监控管理规定》
的要求,周期性地选取已完成的业务进行检查,并制定了《业务
质量检查实施细则》
        ,持续实施项目质量监控工作。最近一次年度
检查过程中,中审众环没有在项目质量检查方面发现重大问题。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  中审众环在全所范围内实施统一的监控和整改程序,制定了
《质量管理制度监控与整改管理办法》,并开展实质性监控,就质
量管理体系的设计、实施和运行情况提供相关、可靠、及时的信
息,采取适当的行动以应对识别出的质量管理体系的缺陷,以使
该缺陷能够及时得到整改。在最近一年的审计过程中没有识别出
重大的质量管理缺陷。
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  综上,2025 年年度审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管
理的各项措施得到了有效执行。
  五、具体工作方案
的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括工程建造合同收入
的确认、应收账款坏账计提及合同资产减值准备计提等。中审众
环制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按
时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。
  六、人力及其他资源配备
  中审众环在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审
计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥
有中国注册会计师专业资质。项目签字合伙人由事务所合伙人担
任,项目现场负责人也由审计经验丰富的注册会计师担任。
  七、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的
责任义务。中审众环具有信息安全管理体系认证资质,制定了信
息系统安全管理、信息化项目管理、保密制度、突发事件处理等
信息安全控制制度,并在制定审计方案和实施审计工作的过程中
考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,
并能够有效执行。
  八、风险承担能力水平
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充
计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元。职业保
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险购买符合相关规定。
       广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
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