综艺股份: 综艺股份审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况报告

来源:证券之星 2026-04-14 21:21:24
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            江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会
        对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,江苏综艺股份有限公
司(简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责,恪尽职守,认真履职的原则,对公
司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)2025 年度履行监督职责
的情况汇报如下:
     一、会计师事务所基本情况
     (一)立信资质条件
     立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博
士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO
的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H
股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
     截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933
名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
     (二)聘任会计师事务所履行的程序
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案,并同意提交董事会审
议。
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案。
(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案。
     二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
     立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司 2025 年度财务
报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意
见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司
  在执行审计工作过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了
有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员
和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (1)董事会审计委员会经对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核,
对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行审核和评估
后,认为立信具有证券业从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,且
自其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履行了审计机构的责
任与义务,续聘其为公司 2025 年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构,
并同意提交公司董事会进行审议
  (2)在会计师进场前,公司董事会审计委员会与年审注册会计师进行了审前沟通,包
括 2025 年度审计工作的审计范围、审计计划和时间安排等,保障公司年审工作的正常推进;
  (3)在审计期间,公司董事会审计委员会认真履行监督和核查职能,沟通审计进展情
况,敦促会计师按时完成审计工作;在年审注册会计师形成初步审计意见后,再次进行沟
通,详细了解年审工作进程和出现的问题,同意以此财务报表为基础编制公司 2025 年年度
报告及摘要。
  四、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》等相关规定,充分发挥专
业委员会的作用,对会计师事务所专业资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会
认为立信在公司年报审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的
职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出
具的审计报告真实、准确、完整,有效保障了公司财务信息披露的质量。
                                江苏综艺股份有限公司
                        审计委员会委员:刘志耕、王伟、张君博

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