关于绿亨科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
绿亨科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于绿亨科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2026)第 371A007045 号
绿亨科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受绿亨科技集团股份有限公司(以下简称“绿亨科技”或“公
司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了绿亨科技 2025 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表,2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流
量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)
第 371A010512 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定,绿亨科技编制了本专项说明所附的《绿亨科技集团股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以
下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是绿亨科技
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿亨科技 2025 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有
重大方面没有发现不一致。除了对绿亨科技实施于 2025 年度财务报表审计中
所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度绿亨科技非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供绿亨科技披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十日
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此件仅供业务报告使用,复印无效
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