西高院: 审计及关联交易控制委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-11 00:22:18
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   审计及关联交易控制委员会对会计师事务所
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
及《公司章程》等规定和要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会审计及关联交易控制委员(以下简称“审计委
员会”)会本着客观、公正、独立、勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的
情况汇报如下:
  一、会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于 1927 年在上海
创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计
师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证
券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美
国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师
册会计师 802 名。
  经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务
所的议案》并提交股东会审议同意,改聘立信会计师事务所担任公司 2025
年度审计机构。
  二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其
他执业规范,立信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易等进行核查并出具
了专项报告。
  在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
  经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公
司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的
财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》等有关规定,审
计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了严格审核。2025 年 11
月 2 日,公司第二届董事会第六次审计委员会会议,审议通过了《关于
改聘会计师事务所的议案》,同意改聘立信会计师事务所为公司 2025 年
度财务及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
  公司审计委员会会认为:经对立信会计师事务的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状况及变更会计师事务所理由的恰当性等
进行了充分了解和审查,我们认为立信会计师事务所具备应有的执业资
质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够
满足公司审计工作的需求。审计委员会本次根据《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关
规定对会计师事务所进行选聘,选聘工作公开、公平、公正,不存在损
害公司及股东利益的情形。
  审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审
前沟通,对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人
员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项
进行了沟通。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计及
关联交易控制委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作
用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
  公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
                   西安高压电器研究院股份有限公司
                    审计及关联交易控制委员会

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