盈趣科技: 内部控制规则落实自查表

来源:证券之星 2026-04-10 22:16:54
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                                厦门盈趣科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码:002925                                  证券简称:盈趣科技
      内部控制规则落实自查事项           是/否/不适用         说明
一、内部审计运作
                         是
事会或者其专门委员会提名,董事会任免。
                         是
部门,是否配置专职内部审计人员。
                         是
者其专门委员会报告一次。
                         —             —
进行一次检查:
(1)募集资金存放与使用             不适用
(2)对外担保                  是
(3)关联交易                  是
                                       报告期内,公司未进行证券
(4)证券投资                  不适用
                                       投资
                                       报告期内,公司未进行风险
(5)风险投资                  不适用
                                       投资
                                       报告期内,公司未对外提供
(6)对外提供财务资助              不适用
                                       财务资助
(7)购买和出售资产               是
(8)对外投资                  是
                                       报告期内,公司未进行大额
(9)公司大额非经营性资金往来          不适用
                                       非经营性资金往来
(10)公司与董事、高级管理人员、控股股东                  报告期内,公司未有此类资
                         不适用
、实际控制人及其关联人资金往来情况                      金往来情况
召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作     是
计划和报告。
一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大     是
问题等内部审计工作情况。
个月内向董事会或者其专门委员会提交次一
                         是
年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结
束后 2 个月内向董事会或其专门委员会提交年
                              厦门盈趣科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
    内部控制规则落实自查事项           是/否/不适用         说明
度内部审计工作报告。
二、信息披露的内部控制
                       是
大信息的内部保密制度。
事务代表负责查看互动易网站上的投资者提    是
问,并根据情况及时处理。
                       是
对象签署承诺书。
易日开市前,是否编制《投资者关系活动记录
表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿
                       是             刊登在巨潮资讯网
、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互
动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载

三、内幕交易的内部控制
制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依
                       是
法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管
理做出规定。
写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹
                       是
划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关
人员是否在备忘录上签名确认。
公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖
本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发
现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕
                       是
信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,
是否进行核实、追究责任,并在 2 个工作日内
将有关情况及处理结果报送深交所和当地证
监局。
及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生
                       是
品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董
事会秘书。
四、募集资金的内部控制
募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金   不适用
三方监管协议》。
的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资   不适用
金使用的真实性和合规性发表意见。
                                 厦门盈趣科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
    内部控制规则落实自查事项              是/否/不适用         说明
投资于持有交易性金融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,
未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用
于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金
用途的投资。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募
集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将      不适用
超募资金永久性用于补充流动资金或归还银
行贷款。
五、关联交易的内部控制
交易日内通过深交所业务专区“资料填报:关
联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息
                          是
。关联人及其信息发生变化的,公司是否在 2
个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息
是否真实、准确、完整。
的审批权限,制定相应的审议程序,并得以执      是
行。
际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和      是
变相占用上市公司资金的情况。
                          是
议程序并及时履行信息披露义务。
六、对外担保的内部控制
于对外担保事项的审批权限以及违反审批权       是
限和审议程序的责任追究制度。
                          是
议程序并及时履行信息披露义务。
七、重大投资的内部控制
重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权
                          是
限和审议程序是否符合法律法规和深交所业
务规则的规定。
                          是
议程序并及时履行信息披露义务。
(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动 不适用
资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用
于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个
                              厦门盈趣科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
      内部控制规则落实自查事项         是/否/不适用          说明
月内。
八、其他重要事项
控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深
交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制
人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是   是
否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、
实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作

时更新《董事、高级管理人员声明及承诺书》   是
后报深交所和公司董事会备案。
                                     独立董事        天数
保证安排合理时间,对公司生产经营状况、管                  蔡庆辉         16
                       是
理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事                  林志扬         15
会决议执行情况等进行现场检查。
                                      高绍福         16
                                     厦门盈趣科技股份有限公司
                                          董 事 会

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