太阳纸业: 太阳纸业关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-10 21:19:24
关注证券之星官方微博:
          关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
山东太阳纸业股份有限公司
关于 2025 年度会计师事务所
  履职情况的评估报告
          证券代码:002078
           证券简称:太阳纸业
                                        关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
                山东太阳纸业股份有限公司
      关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
  山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)聘请致同
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)作为公司2025年度
审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》和太阳纸业《会计师事务所选聘制度》,公司对致同事务所
在2025年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,致同事务所资
质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况
如下:
  一、资质条件
  (一)基本信息
事务所名称         致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期          2021年12月22日       组织形式                特殊普通合伙
注册地址          北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人         李惠琦               上年末合伙人数量                244名
上年末执业人员       注册会计师                                     1361名
数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                       超过400人
              业务收入总额            26.14亿元
              证券业务收入            4.82亿元
              客户家数              297家
              审计收费总额            3.86亿元
(含A、B股)审      涉及主要行业            批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供
    计情况                         应业;交通运输、仓储和邮政业
              本公司同行业上市公司
              审计客户家数
  (二)项目组成员基本情况
                            何时开始       何时开     何时开始为           近三年签署上
项目组            何时成为注册
        姓名                  从事上市       始在本     本公司提供           市公司审计报
成员               会计师
                            公司审计       所执业      审计服务             告情况
                                                           近三年签署上
项 目 合
        郭冬梅      2011年      2011年      2019年    2024年      市公司审计报
伙人
                                                           告9份
                                关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
                       何时开始    何时开     何时开始为     近三年签署上
项目组           何时成为注册
        姓名             从事上市    始在本     本公司提供     市公司审计报
成员              会计师
                       公司审计    所执业      审计服务       告情况
                                                近三年签署上
        郭冬梅    2011年   2011年   2019年    2024年   市公司审计报
签 字 注
                                                告9份
册 会 计
                                                近三年签署上

        商辉     2020年   2012年   2019年    2020年   市公司审计报
                                                告4份
质 量 控                                           近三年签署上
制 复 核   蔡繁荣    2004年   2005年   2019年    不适用     市公司审计报
人                                               告7份
  致同事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  二、执业记录
  致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措
施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处
罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措
施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响致同继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
  近一年审计过程中,致同事务所就公司重大会计审计事项与致同事务所专业
技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
  (二)意见分歧解决
  致同事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到
意见分歧,根据分歧解决情况,由项目负责人按照所内制度规定,依次由有关部
门或人员协调决定。致同事务所明确规定,在意见分歧得到解决之前,不得出具
                     关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
相关业务报告。项目合伙人和项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意
见分歧事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧
事项、处理过程和最终结论形成工作底稿记录。
 近一年审计过程中,致同事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意
见,无不能解决的意见分歧。
 (三)项目质量复核
 近一年审计过程中,致同事务所实施了完善的项目质量复核程序。项目质量
复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职
位的人员,且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性,遵守相关职业道德要
求,并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的
范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度,包括但不限于项目计划阶段、
项目实施阶段、项目完成阶段。
 (四)项目质量检查
 致同事务所内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对
已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据事务所质量管理的需
要,有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
 致同事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对
质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人
进行独立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、监盘程
序的检查,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地
执行审计程序。
 近一年审计过程中,致同事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
 (五)质量管理缺陷识别与整改
 致同事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师
事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业
务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要
素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了致同事务所
完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,致同事务所在近一年审计过
程中没有识别出质量管理缺陷。
                        关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  综上,近一年审计过程中,致同事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
  四、工作方案
  近一年审计过程中,致同事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报
表、关联方交易等。
  近一年审计过程中,致同事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公
司报告披露时间要求。致同事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与
时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  致同事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。致同会计师事务所的后台支持团队
包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与
对审计服务的支持。
  六、信息安全管理
  致同事务所已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措
施并部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理。致同事务所制定了涵盖档案
管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度,在制定审计
方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  致同事务所根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师
事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定计提职业风险基金和购买职业
责任保险,2024年末职业风险基金1,877.29万元,已购买职业保险的累计赔偿限
额9亿元,职业保险购买符合相关规定。
                         山东太阳纸业股份有限公司
                             二○二六年四月十一日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示太阳纸业行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-