雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-10 21:17:45
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                    雪龙集团股份有限公司
      对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“致同会所”)作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政
部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对致同会所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致
同会所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体
情况如下:
  一、资质条件
事务所名称         致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期          1981 年(工商登记:2011 年 12 月 22 日)   组织形式    特殊普通合伙
注册地址          北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人         李惠琦               上年末合伙人数量                244 人
上年末执业人员       注册会计师                                    1,361 人
数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                       461 人
              业务收入总额                     26.14 亿元
              证券业务收入                     4.82 亿元
              客户家数                        297 家
              审计收费总额                     3.86 亿元
(含 A、B 股)      涉及主要      售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、
审计情况            行业       仓储和邮政业等
              本公司同行业上市公司审计客户家数                           10
  二、执业记录
                    何时开始        何时开始 何时开始为          近三年签署或复核
项目组           何时成为注
        姓名          从事上市        在本所执 本公司提供          上市公司审计报告
 成员            册会计师
                    公司审计          业   审计服务             情况
项目合                                                 凯盛科技、华锦股
        李宝信      2005    2017    2013     2025
伙人                                                  份、中国珠宝
                                         凯盛科技、华锦股
签字注   李宝信    2005   2017   2013   2025
                                         份、中国珠宝
册会计
 师    姚武宁    2025   2025   2025   2025   迎丰股份
                                         宁德时代、东安动
项目质
                                         力、新媒股份、奕
量控制   王涛     2001   1998   2001   2025
                                         东电子、百纳千成
复核人
                                         等
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
  致同会所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存
在可能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  致同会所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致
同会所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,致同会所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括
对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公
允列报以及审计报告的适当性。
  致同会所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  致同会所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的
内部管理制度和政策,这些制度和政策构成完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,致同会所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值、关联交易
事项、对外担保事项等。
  致同会所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。
致同会所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各
项工作。
  五、人力及其他资源配备
  致同会所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司服务
经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人由
资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在审计协议中明确约定了致同会所在信息安全管理中的责任义务。致同
会所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
   致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已购买职
业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风
险基金 1,877.29 万元。
   致同会所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
                           雪龙集团股份有限公司

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