大连圣亚: 公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-10 21:16:44
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   董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求,大连圣亚旅游控股股份有限公
司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:
  一、会计师事务所基本情况
  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 10 月 31 日(由立
信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立),注册地址为天津自贸试验区(东
疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1,2025 年末合伙人 52
人,注册会计师 281 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人。
业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、
租赁和商务服务业、采矿业等。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  依据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作
安排,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告及
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;
公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信中联会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、
审计工作方案、风险判断、年度审计重点、关键审计事项、审计意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)公司董事会审计委员会通过了解和审查,认为立信中联会计师事务
所(特殊普通合伙)具备为公司提供年审财务审计和内部控制审计服务的经验
与能力,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好。2025
年 8 月 18 日,公司召开第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》,同意聘任立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并
同意提交公司董事会审议。
  (二)年报审计期间,董事会审计委员会与立信中联会计师事务所(特殊
普通合伙)负责审计工作的会计师、公司财务总监就审计工作方案、年度审计
重点及审计报告出具情况等及时沟通交流,掌握审计进度,督促按时提交审计
报告。
  (三)2026 年 4 月 9 日,公司第九届董事会审计委员会第十二次会议以通
讯表决方式召开,审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》《公司 2025 年度内
部控制评价报告》等议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
  四、总体评价
  公司审计委员会遵守相关法律、法规及规范性文件的有关规定,发挥专业
委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审
计期间与会计师事务所进行沟通交流,督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告,履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在财务报告
审计和内部控制审计过程中能够遵循独立、公正、客观的执业准则,较好地履
行了审计机构的责任与义务,出具的审计报告能够反映公司的实际情况。
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