中国西电: 中国西电2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-10 21:09:01
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       中国西电电气股份有限公司
  中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)聘请了立信
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)作为公司
市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对立信
  一、资质条件
  (一)基本信息
  立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,
注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会
计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美
国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末 ,立 信拥有 合伙 人 300 名、 注册 会计师
的注册会计师人数 802 名。
  立 信 2025 年 业 务 收 入 50.00 亿 元 , 其 中 审 计 业 务 收 入
收费 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 45 家。
  (二)风险承担能力水平
  截至 2025 年末,立信累计已提取职业风险基金 1.71 亿元,
购买的职业保险累计赔偿限额为 10.05 亿元,相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
  (三)诚信记录
  立信近三年(注:最近三年完整自然年度)未因执业行为
受到刑事处罚,受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律
监管措施 6 次、纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
  二、执业记录
  (一)基本信息
                       开始从             开始为本    近三年签
               注册会             开始在
                       事上市             公司提供    署上市公
  项目     姓名    计师执             本所执
                       公司审             审计服务    司审计报
               业时间             业时间
                       计时间              时间      告家数
项目合伙人、
签字注册会计   黄飞    2002年   2007年   2023年   2025年    6
  师
签字注册会计
         解飞    2016年   2016年   2019年   2021年    4
  师
质量控制复核
         赖小娟   2015年   2012年   2025年   2025年    1
  人
  (二)诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  (三)独立性
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可
能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
公司财务部及相关业务部门及时进行咨询,按时解决公司重点
难点审计问题。
  (二)意见分歧解决
  立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或公司财务部之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询公司财务部及相关业务部门负责人。在专业意见
分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,立信就
公司所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见
分歧。
  (三)项目质量复核
  立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复
核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细
复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财
务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承
担责任。立信事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理
关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;
根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他
监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理
要求充分、恰当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完
整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,立信勤勉
尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、会计师事务所履职情况评估
  (一)审计工作方案及其实施
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本
核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易、租赁业务等。
  立信全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披
露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
  (二)人力及其他资源配备
  立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年
上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负
责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计
人员担任。
  (三)信息安全管理
  立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的
过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理,并能够有效执行。
  五、总体评价
  经全面评估,公司认为立信资质条件、执业记录、质量管
理水平等各项指标合规有效,均能够充分满足公司 2025 年度
财务报告审计与内部控制审计工作的各项要求。在公司 2025
年年度审计过程中,立信始终勤勉尽责,遵循独立、客观、公
正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,
按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作,审计行为规范有
序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能够满足公司
审计工作的要求。
              中国西电电气股份有限公司

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