丽尚国潮: 丽尚国潮董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-10 21:07:06
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       兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
        董事会审计委员会对会计师事务所
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兰州丽尚国潮实业
集团股份有限公司章程》等规定和要求,兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,
对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)2025 年
审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  立信中联具有证券期货相关业务资格。截止 2025 年 12 月 31 日,立信中联
合伙人(股东)52 人,注册会计师 281 人。签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过 146 人。
  (二)立信中联 2025 年度业务收入为 31,810.81 万元,其中,审计业务收
入为 25,546.96 万元,证券业务收入为 9,596.51 万元。2025 年度,立信中联上
市公司客户家数 34 家,收费总额 3,382.90 万元,涉及的主要行业包括制造业
                                         (17)、
信息传输、软件和信息技术服务业(4)、建筑业(2)、批发和零售业(2)、
租赁和商务服务业(2)、采矿业(2)等。
  (三)聘任会计师事务所履行的程序
  公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日召开第十届董事会第三十
一次会议及 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》,
同意续聘立信中联担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务机构,负责
公司 2025 年度财务审计与内控审计工作。
  ?二、会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵照《中国注册会计师审计准则》和其他职业规
范,立信中联对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制有效性进行了审计并出具了专项报告。
  在本年度审计工作过程中,立信中联运用职业判断,并保持执业怀疑,并就
与财务报表和内部控制审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排的总体情况
与治理层进行了沟通。
  经审计,立信中联认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司利润表、合并及公司现金流量
表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注;公司按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信中联
对财务报表和内部控制出具了无保留意见的审计报告。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会已对立信中联的
执业情况进行了充分的了解,并对其 2024 年度的审计工作进行了总结,认为立
信中联在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2024 年度
财务报告和财务报告内部控制的审计工作。立信中联在为公司提供年度审计服务
的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计工作。根据
其职业操守和履职能力,建议继续聘请立信中联为公司 2025 年度审计机构。
沟通,认真听取、审阅了立信中联对公司年报审计的工作计划和时间安排,确保
工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行。
中联关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相关情
况后及时解决问题,并督促其在约定时限内提交审计报告,避免工作中出现不合
规的情形。同时,公司审计委员会按照相关规定要求,在立信中联出具 2025 年
年度审计报告初步审计意见后,审阅了公司 2025 年年度财务会计报表,并形成
书面意见。
立信中联提交的标准无保留意见审计报告后,对年度财务会计报表进行表决,确
保立信中联编制的报告是真实的、准确的、完整的,并同意提交公司董事会审核。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会
审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
           兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会审计委员会

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