永茂泰: 对2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-10 19:17:00
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          上海永茂泰汽车科技股份有限公司
       对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
  上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“永茂泰”或“公司”)于
通合伙)(以下简称“天健所”)为公司 2025 年度财务及内控审计机构。根据财
政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等相关规定,公司对天健所开展公司 2025 年度财务及内控审计过
程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履
职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
事务所名称     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期      2011 年 7 月 18 日      组织形式           特殊普通合伙
注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人     钟建国               2025 年末合伙人数量             250 人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                       954 人
            业务收入总额                     29.69 亿元
            审计业务收入                     25.63 亿元
业务收入
            证券业务收入                     14.65 亿元
          客户家数                              756 家
          审计收费总额                           7.35 亿元
                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发
                            和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、
                            热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服
(含 A、B 股)审
           涉及主要行业           务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,
计情况
                            建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
                            金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和
                            社会工作等
         本公司同行业上市公司审计客户家数                             578
  二、执业记录
  公司 2025 年度审计项目组基本信息如下:
  项目合伙人及签字注册会计师:边珊姗,2009 年起成为注册会计师,2005
年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天健所执业,2024 年起为本公司提供
审计服务;近三年签署或复核晶瑞电材、新光药业、屹通新材、派能科技、和顺
科技、杭州高新、盈峰环境等上市公司审计报告。
  签字注册会计师:李唯婕,2011 年起成为注册会计师,2009 年开始从事上
市公司审计,2011 年开始在天健所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核杭州高新、新光药业等上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:魏标文,2003 年起成为注册会计师,2001 年开始从事
上市公司审计,2012 年开始在天健所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;
近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
     三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,天健所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
  审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2025
年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
  按照《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公
司 2025 年年度报告的工作安排,天健所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东、实际
控制人及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。

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