嘉化能源: 嘉化能源对2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-10 00:46:47
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             浙江嘉化能源化工股份有限公司
        对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
  浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                    《上海证券交易所股票上市规则》
                                  《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司对立
信 2025 年度审计履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年立信资质等方面合规
有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
   一、会计师事务所基本情况
  (一)资质条件
计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信
是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具.有证券、
期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)
注册登记。
业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
上市公司审计客户 23 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
                                    《关于续聘公司 2025
年度审计机构及内控审计机构的议案》,后于 2025 年 4 月 30 日公司 2024 年度股东大会
审议通过上述议案,同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
   二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  (一)年审期间出具报告总体情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2025
年年报工作安排,立信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制报告的有效
性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、在财务公司存
贷款情况等进行了核查并出具了专项报。经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况、2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并出具了标准
无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计
工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  (二)年审期间与管理层和治理层的沟通情况
  立信会计全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露的时间要求。立信所制
订了详细的审计工作计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  在执行审计工作的过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制
定并实施了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展
开,其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融
工具、合并报表、租赁业务等。
  立信执行了有效的质量管理措施,且就会计师事务所和审计项目团队成员的独立
性、审计范围、人员和时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,有效的提升了工
作的准确性。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良
好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计工作,审计
行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
  特此报告。
                            浙江嘉化能源化工股份有限公司

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