巨力索具股份有限公司
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预
算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面
均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
业形势、市场行情无异常变化;
为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划
的实施发生困难;
业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
三、预算编制依据
万元;
变动进行匹配;
行预算;
四、利润预算表
单位:万元
项目 2026 年预算 2025 年 增长比例
一、营业总收入 275,000.00 257,032.67 6.99%
减:营业总成本 266,280.54 251,227.29 5.99%
营业成本 223,127.50 209,675.40 6.42%
税金及附加 3,370.54 3,158.83 6.70%
销售费用 16,802.50 16,178.86 3.85%
管理费用 12,730.00 12,609.75 0.95%
财务费用 6,750.00 6,424.69 5.06%
研发费用 3,500.00 3,179.76 10.07%
加:其他收益 1,650.00 1,513.06 9.05%
投资收益 4.30 -11.04 138.95%
公允价值变动收益 1.00 0.54 85.19%
信用减值损失 -4,450.00 -4,216.71 5.53%
资产减值损失 -690.00 -467.64 47.55%
资产处置收益 -170.00 161.84 -205.04%
二、营业利润 5,064.76 2,785.43 81.83%
三、利润总额 5,054.76 2,315.63 118.29%
减:所得税费用 1,054.76 571.99 84.40%
四、净利润 4,000.00 1,743.64 129.41%
五、确保财务预算完成的措施
全方位落实 “规范管理,高效运营,高质量发展、高利润创收”管理思路,通
过采取以下措施,保障公司预算目标的实现。
态体系;在海上风电、电力装备等国家战略性新能源基建领域,进一步巩固国内
市场品牌地位;发展新兴、高端特种市场领域的同时,稳定通用产品市场占有率,
确保公司销售业绩稳步提升。
优化产能结构完成降本,实现有质量的增长。
管控”的资金管控体系。强化应收账款管理,通过严格的回款考核机制,持续加
快资金回笼,提高回款率,缩短回款周期,保障经营性现金流稳定,为经营目标
实现提供资金支撑,防范坏账风险。
降低公司的运营成本。
通过数字化赋能经营管控各环节,实现效率提升、成本降低、风险可控、决策科
学,将日常经营管控前置,全方位推动经营目标的高效落地。
本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈
利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人
民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资
者特别注意。
六、风险提示
公司 2026 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,
不代表公司 2026 年的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况
等多种因素,存在很大的不确定性,提请广大投资者特别注意。
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