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关于招金国际黄金股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
华兴专字[2026]25015000040 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
关于招金国际黄金股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
华兴专字[2026]25015000040 号
招金国际黄金股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招金国际黄金股份
有限公司(以下简称“招金黄金”)2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月
母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并
于 2026 年 4 月 8 日签发了华兴审字[2026]25015000017 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司
业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)及深交所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2025 年修订)》的要求,招
金黄金管理层编制了后附的《2025 年度与财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实、合法及完整是招金黄金管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招金黄金 2025 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重
大方面没有发现不一致。除了对招金黄金实施 2025 年度财务报表审计中所执
仅供出具报告使用