新风光: 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-08 21:10:55
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                新风光电子科技股份有限公司
       关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
   新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年度年报审计机构。根据
财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立
信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况
如下:
   一、资质条件
   立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服
务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已
向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
   截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
   立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72
亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服
务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、
水利、环境和公共设施管理业。
   二、执业记录
   (一)项目成员信息
                注册会计师    开始从事上市   开始在立信执   开始为本公司提
  项目      姓名
                执业时间     公司审计时间     业时间    供审计服务时间
签字注册会计师
          郭金明    2007年    2007年    2024年     2024年
(项目合伙人)
签字注册会计师   巫海岚     2024年   2023年   2024年   2024年
质量控制复核人   葛   勤   1996年   1996年   1996年   2024年
   (二)诚信记录
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
   (三)独立性
   立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
   三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
   立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。相关各方无法就与会计、审计或
其他项目相关事项的意见和决定达成一致意见时,需要向技术标准部、审计风险
管理部等相关部门进行咨询,且在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025
年年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能
解决的意见分歧。
   立信制定并实施了完善的项目质量复核程序,明确复核要点及相应质量管理
措施,协同配合识别质量管理缺陷,确保质量管理要求的落实、整改和完善。项
目质量复核合伙人在项目的适当时点实施复核程序,以为客观评价项目组作出的
重大判断和据此得出的结论奠定适当基础。项目质量复核合伙人遵守相关职业道
德要求,并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
   立信制定了质量监控检查相关的政策与程序,风险管理部负责协调和实施各
种质量检查程序,每年定期在全所范围内开展年度审计项目质量检查,以监控业
务部门项目的执行,以及质量管理政策和程序的设计与应用是否适当,运行是否
有效。
  立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,
其中包括收入确认、成本核算、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。立
信全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了
详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  立信配备了专业的审计工作团队,配备具有丰富相关行业经验的专业人员负
责各业务板块的专业知识咨询。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  公司在业务约定书中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制
定了涵盖业务工作底稿管理、信息工作管理、档案管理、保密管理等系统性的信
息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信
息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  八、总体评估
  立信在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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