海能达: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-08 00:06:44
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                  海能达通信股份有限公司
  海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度财务审计机构和内部
控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行评
估。经评估,公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,
公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
事务所名称      致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011年12月22日     组织形式             特殊普通合伙
注册地址       北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
首席合伙人      李惠琦             2025年末合伙人数量                244人
上年末执业人     注册会计师                                     1,361人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                       超过400人
           业务收入总额                          26.14亿
           审计业务收入                          21.03亿

           证券业务收入                          4.82亿
           客户家数                             297
           审计收费总额                          3.86亿
司(含A、B股) 涉及主要行业            和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交
审计情况                       通运输、仓储和邮政业
           本公司同行业上市
           公司审计客户家数
二、执业记录
              何时成为       何时开始从    何时开始     何时开始为       近三年签署或
项目组成
        姓名    注册会计       事上市公司    在本所执     本公司提供       复核上市公司

              师          审计       业        审计服务        审计报告情况
项目合伙    平 海
人       鹏
签字注册    平 海
会计师     鹏
        欧 阳
        乐
项目质量
        邱 连
控制复核          1999 年   1999 年   1998 年   2023 年   15 份
        强

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施,受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,致同所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对
所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同所完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,致同所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审
计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、
关联方交易等。
  近一年审计过程中,致同所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报
告披露时间要求。致同所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外,致同所制定了详细的与公司参
审及境外审计师的沟通合作方案和计划,并能够有效执行。
五、人力及其他资源配备
  致同所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由管理合伙人担任,项目
现场负责人由经验丰富的审计服务人员担任。
六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
  致同所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,
累计赔偿限额9.00亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                       海能达通信股份有限公司董事会

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