*ST云网: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-08 00:04:33
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证券代码:002306       证券简称:*ST云网     公告编号:2026-024
           中科云网科技集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  拟续聘会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“利安达”)。
  中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 4 月
意续聘利安达为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构,并提交公司 2025
年度股东会审议,并提请股东会授权公司管理层根据实际审计业务范围和市场价
格水平等情况确定审计费用并签署相关协议。现将相关事项公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具有为上市公司提
供审计服务的经验与能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。利安达在
公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作中勤勉尽责,为保持审计工作的连
续性,公司拟续聘利安达担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构,负
责公司 2026 年度的审计工作,聘期一年,并提请股东会审议批准。
  二、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 10 月 22 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
  执行事务合伙人/首席合伙人:黄锦辉
  截至 2025 年 12 月 31 日,利安达会计师事务所合伙人数量 70 人,注册会计
师 475 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 167 人。
  上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(21 家)、采矿业(3 家)、
农、林、牧、渔业(2 家)、住宿和餐饮业(1 家)、批发和零售业(1 家)、
文化、体育和娱乐业(1 家)、金融业(1 家);
  本公司同行业上市公司审计客户家数:1 家。
  截至 2025 年末,利安达已提取职业风险基金 1,613.58 万元,购买的职业保
险累计赔偿限额为 8,000 万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
  利安达近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  利安达近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施
刑事处罚 0 次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律
处分 7 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:王小宝,2001 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司
审计工作,2013 年开始在利安达执业。近三年签署了 5 家上市公司审计报告,
具备相应专业胜任能力。
     签字注册会计师:刘素云,2003 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市
公司审计工作,2013 年开始在利安达执业。近三年签署了 2 家上市公司审计报
告,具备相应专业胜任能力。
     项目质量控制复核人:张杰彬,2001 年成为注册会计师,2001 年开始从事
上市公司审计工作,2018 年开始在利安达执业。近三年复核了 5 家上市公司审
计报告,具备相应专业胜任能力。
未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
序号     姓名    处理处罚日期           处理处罚类型    事由及处理处罚情况
                                       因执行中科云网 2024 年度
                                       财务报表审计项目时部分
                                       审计程序执行不到位,被出
                                       具警示函。
等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执
行本项目审计工作时保持独立性。
元,内部控制审计费用 30 万元。审计费用是基于公司所处行业、业务规模和会
计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、
投入时间和工作质量,经双方协商确定 2026 年审计费用。
     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
     (一)审计委员会审议意见
     公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为利安达会计师事务
所能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责,具备为公
司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能力。其 2025 年为公司提
供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,对公司的财务、内控审计均能够
严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财
务状况、经营成果、现金流量和内控现状。为保证审计工作的连续性,公司审计
委员会同意续聘利安达为公司 2026 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董
事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司第六届董事会 2026 年第二次(临时)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达
会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构,负责公司 2026 年
度财务报表及内部控制审计工作。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议
通过之日起生效。
  四、备查文件
  特此公告。
                     中科云网科技集团股份有限公司董事会

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