盐津铺子: 董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-07 20:09:20
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                                 盐津铺子食品股份有限公司
              盐津铺子食品股份有限公司
           董事会审计委员会对会计师事务所
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等规定和要求,盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计
委员会对公司 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2011 年 7 月 18 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
  首席合伙人:钟建国
  截至 2025 年 12 月 31 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“天健所”)合伙人数量为 250 人,注册会计师 2,363 人,其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度业务收入为 29.69 亿元,其中,审
计业务收入为 25.63 亿元,证券业务收入为 14.65 亿元。2024 年度,天健所上市
公司年报审计项目 756 家,收费总额 7.35 亿元,涉及的主要行业包括制造业,
信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、
渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。公司同行业上市
公司审计客户家数为 578 家。
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  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第四届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健所为公司 2025 年度会计师
事务所,自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
  二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过
往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供
审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通
过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健所为公司 2025
年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
  (二)审计委员会通过现场、通讯的方式,与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、
人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了天健会计师
事务所(特殊普通合伙)关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报,并
对审计工作提出意见与建议。
  (三)2026 年 3 月 31 日,公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审
议通过了公司 2025 年年度报告、财务会计报告、内部控制评价报告等议案并同
意提交董事会审议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董
事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报
告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
                           盐津铺子食品股份有限公司
  公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年
度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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                          董事会审计委员会

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