大西洋: 大西洋关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-06 16:06:33
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        四川大西洋焊接材料股份有限公司
  关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作
为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资
委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的相关规定,公司对信永中和 2025 年审计过程中的履职情况进行评
估,具体情况如下:
  一、资质条件
  信永中和成立于 2012 年 3 月,注册地址为北京市东城区朝阳门
北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和已按照《会计师事务所从
事证券服务业务备案管理办法》(财会〔2020〕11 号)的规定,于
务业务备案登记,并已进入了“从事证券服务业务会计师事务所备案
名录”。自 2012 年开始一直从事证券服务业务,具有丰富的证券服
务业务经验。截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和共有合伙人 257 人,
注册会计师 1,799 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700 人。
  二、执业记录
  (一)基本信息
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5
家。
年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 3 家。
质,2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018 年开始在信永
中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核
的上市公司超过 10 家。
  (二)诚信记录
  审计我公司项目组成员项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  (三)独立性
  审计我公司项目组成员项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、
《中国注册会计师独立性准则第 1 号一财务报表审计和审阅业务对独
立性的要求》对独立性要求的情形。
  三、质量管理水平
  信永中和制定了相关政策和程序以支持合伙人和专业人员就审
计过程中的重要专业、审计和财务报告问题向事务所质控部门负责人
或其指定人员进行咨询,对于与风险相关的事项,还需向审计风险管
理委员会咨询,以及时处理审计过程中遇到的困难或有争议的事项。
  信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询专业技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具
报告。2025 年年度审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  信永中和实施的一体化管理体制,是实施审计质量控制的基本前
提,一直以来信永中和从业务承接、业务委派、风险管理、四级独立
复核、持续培训、定期风险检查等各方面采取规范的措施确保审计质
量。
  本年审计中,信永中和严格执行现场负责人、负责经理、负责合
伙人、质量复核合伙人四级质量控制制度,保证按质、按时完成工作。
  信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点
的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准
则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程
序。
  信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、
全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,
质量管理的各项措施得到了有效执行。
     四、工作方案
                  信永中和针对公司的服务需求及实际情
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被
审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、
递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
信永中和全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间
要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师执业资格。项目负责合伙人
及质量复核合伙人均由资深审计合伙人担任,项目负责经理也由资深
审计经理担任。信永中和派出了经验丰富的信息系统审计人员及税务
专家支持审计工作;同时,信永中和共享中心为项目组函证事项提供
支持,以提升函证效率及函证质量。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责
任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程
中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,
并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  信永中和已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定
购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
  八、2025 年度审计会计师事务所履职情况
  在执行审计工作的过程中,信永中和就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层和治理层进行了沟通,并达成一致意见。
  信永中和严格按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师
审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排,对公
司 2025 年度财务报告及 2025 年度内部控制的有效性进行了审计,同
时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具
了专项报告。
   经审计,信永中和认为公司 2025 年度财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标
准无保留意见的审计报告。
  九、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司认为信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作
方案等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。信永中和在公司
现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计
相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整。
                  四川大西洋焊接材料股份有限公司

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