上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)聘任安永华明会计
(以下简称“安永华明”),作为公司 2025 年度外部审
师事务所(特殊普通合伙)
计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永
华明 2025 年度履职情况进行了评估。经评估,公司认为安永华明资质、履职能
力等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
(一)机构信息
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”,于 1992
年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务
所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东
城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人
安永华明一直以来注重人才培养,截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。
安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元,其中,审计业
务收入人民币 54.57 亿元,证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上
市公司年报审计客户共计 155 家,收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主
要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技
术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 8 家。
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金
和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存
在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行
业惩戒 1 次和纪律处分 0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施
各 1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影
响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士,中国注册会计师执业会员、中国注
册会计师协会资深会员,自 2004 年开始在事务所从事审计相关业务服务,于 2007
年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2022 年开始为本公司提供
审计服务。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师,具有丰
富的上市审计经验,客户涉及贸易与零售业、房地产、制造业、园区开发、高科
技等诸多行业。近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家。
项目签字注册会计师许石女士,中国注册会计师执业会员,自 2013 年开始
在事务所从事审计相关业务服务,2014 年开始从事上市公司审计,于 2017 年成
为注册会计师,2022 年开始为本公司提供审计服务;在园区开发、零售业、房
地产、生物医药上市审计等方面具有丰富经验。
项目质量控制复核人何佩女士,于 2012 年成为注册会计师,2009 年开始从
事上市公司审计并在安永华明执业,2024 年开始为本公司提供审计质量复核服
务;近三年签署或复核 3 家上市公司年报/内控审计。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计费用合计为 208 万元,较 2024
年度费用减少 20 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计业务工
作量协商确定安永华明 2026 年度审计报酬等具体事宜。
二、公司聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第八次会议、2024 年年度股东会分别审议通过了《关于
续聘 2025 年度外部审计机构的议案》,同意续聘安永华明作为公司 2025 年度外
部审计机构。公司独立董事对续聘会计师事项发表了同意的意见。
三、会计师事务所履职情况
安永华明遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025
年年报工作安排,对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告,并出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明在
了积极作用。
四、总体评价
经公司评估和审查,认为安永华明在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完
成了公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
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