广咨国际: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-03 19:18:26
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证券代码:920892      证券简称:广咨国际       公告编号:2026-025
          广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
              董事会审计委员会对会计师事务所
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东广咨国际投资咨
询集团股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》
                         《董事会审计委员会工
作规程》等规定,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如
下:
     一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  华兴前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。
师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12
月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。
  华兴为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中
山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
  截至 2025 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73
名、注册会计师 332 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185
人。
  华兴 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元,其中审计业务收入
供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设
备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造
业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通
运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电
力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、
环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为 13,622.69 万元,其中本公
司同行业上市公司审计客户 2 家。
  公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议、2024 年
年度股东大会审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
用合计 64 万元。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  公司董事会审计委员会对华兴的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公
司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
  公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行
审前沟通,对 2025 年年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
  综上所述,公司董事会审计委员会认为华兴在 2025 年度在对公司的公司财
务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
  三、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》
                                 《董
事会审计委员会工作规程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报
告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司董事会审计委员会认为华兴在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
                 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                         董事会审计委员会

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