贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估报告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简
称“公司”)聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“北京德皓国际”)作为公司2025年度财务
及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司
对北京德皓国际2025年审计过程中的履职情况进行评估。经
评估,公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效,履职保
持独立性,勤勉尽责,公允发表意见。具体情况如下:
一、资质条件情况
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2008
年,截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会
计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
审计业务收入为30,397.08万元,证券业务收入为17,428.74
万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:
制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服
务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司
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同行业上市公司审计客户家数为5家。
公司董事会审计委员会对北京德皓国际及项目人员的专
业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、
审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公
司审计工作的要求。
二、质量管理水平
(一)质量控制制度
北京德皓国际建立了较为完善的业务质量(风险)控制
体系和技术支持体系,为保障业务项目的质量提供了可靠的
基础。2025年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法
规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守
职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意
见,客观、公正地出具了专业报告。
(二)项目质量复核
审计过程中,北京德皓国际实施完善的项目质量复核程
序,主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及
签发报告复核。审计项目组内部复核:现场项目经理可以授
权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经
理本人应当对重要的审计工作底稿逐页复核。项目质量控制
复核:项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风
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险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核。签发报告复核:
报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核,并批准签发审
计报告。
(三)项目咨询与意见分歧解决
北京德皓国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当
项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未
解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,
北京德皓国际就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,
无不能解决的意见分歧。
(四)质量管理缺陷识别与整改
北京德皓国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则
的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和
政策构成北京德皓国际完整、全面的质量管理体系。 2025年
年度审计过程中,北京德皓国际勤勉尽责,质量管理的各项
措施得到了有效执行。
三、工作方案
北京德皓国际根据公司的服务需求以及被审计单位的实
际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、
信用减值、商誉减值、研发费用、合并报表与关联方交易等。
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同时北京德皓国际制定了详细的审计计划与时间安排,包括
预审工作、监盘、年报审计工作等,能够根据计划安排按时
沟通并提交工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要
求。
四、人力及其他资源配备
北京德皓国际配备了专业的审计工作团队,配备具有丰
富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。
项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
五、信息安全管理
北京德皓国际在业务开始前,与客户就业务约定条款达
成一致意见,签订业务约定书,以避免双方对业务的理解产
生分歧。北京德皓国际制定了涵盖档案管理、保密制度、突
发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案
和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息
的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职
业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
七、2025年年审会计师事务所履职情况评估意见
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综上,公司认为北京德皓国际在资质等方面合规有效,
履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允、客观进行审计,按
时完成了公司 2025年年度审计相关工作,审计行为规范有序,
出具的审计报告客观、完整、清晰。
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