招商港口: 公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-02 22:10:36
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证券代码:001872/201872               证券简称:招商港口/招港 B
              招商局港口集团股份有限公司
      对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
   招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请毕马威华
振会计师事务所(特殊普通合伙)
              (以下简称“毕马威华振”
                         )为本公司 2025
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国
证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公
司对毕马威华振 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,本公
司认为,近一年毕马威华振资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉
尽责,公允表达意见,具体情况如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获
财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)
          ,2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012
年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城
区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
   毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。
于 2025 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247 人,注册会计师 1,412
人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
                          ,同意继续聘请毕马
威华振为本公司 2025 年度会计师事务所。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他
执业规范,结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及本公司
股东及其他关联方资金占用情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融
业务情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,毕马威华振认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;本公司
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务
报告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,毕马威华振就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与本公
司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  本公司认为毕马威华振在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了本公
司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
    招商局港口集团股份有限公司
          董 事 会

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