创远信科: 2025年年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-02 21:19:46
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证券代码:920961   证券简称:创远信科       公告编号:2026-053
       创远信科(上海)技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
   创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
               (以下简称“中汇会计师事务所”)
作为公司 2025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对中汇会计师事务所
汇会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,
公允表达意见,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
   (一)资质条件
   中汇会计师事务所(特殊普通合伙),成立于 2013 年 12 月 19 日,
注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601
室,首席合伙人为高峰,执行事务合伙人为余强。
   截至 2025 年 12 月 31 日,合伙人人数 117 人,注册会计师人数
器材制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业
以及计算机、通信和其他电子设备制造业等,2024 年审计与本公司同
行业的上市公司客户为 8 家。
  (二)风险承担水平
  中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔
偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民
事诉讼。
  (三)执业记录
  中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律
监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施
  (四)独立性
  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核合伙人不存在可能 影响独立性的情形。
  (五)聘任程序
  公司第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会
第十一次会议、第七届董事会第二十次会议及 2025 年第三次临时股
东会审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续
聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年年度审计机
构。
二、会计师事务所履职情况
  根据与公司签署的《审计业务约定书》
                  ,中汇会计师事务所严格
遵守《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范,结合相关规定要
求,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。对公司 2025 年
度财务报表和 2025 年末财务报告内部控制的有效性进行了审计并出
具了审计报告,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、
营业收入扣除情况进行了核查并出具了专项报告。
  经审计,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司
母公司经营成果和合并及母公司现金流量;公司于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告,并对公司非经营
资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况出具了专项报
告。
  在执行审计工作的过程中,中汇会计师事务所就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计
划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事
项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通,有效提升了
工作的准确性。
三、公司对会计师事务所履职情况评估
  公司对中汇会计师事务所履职情况进行评估和审查后,认为中汇
会计师事务所具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关
业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚
持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,
切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独
立性足以胜任,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审
计行为规范有序,出具的审计报告及其他报告客观、公正、公允。
              创远信科(上海)技术股份有限公司
                               董事会

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