汇绿生态科技集团股份有限公司
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和汇绿生态科技集团股份有限公司(以下
简称“公司”)的《公司章程》等规定和要求,公司对聘请的中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)2025
年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)聘任会计师事务所履行的程序
年度审计机构的议案》,并提交公司董事会进行审议。2025 年 4 月
计机构的议案》,续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计机构,聘
期 1 年。2025 年 5 月 13 日,经股东大会决议,该议案获批生效。
(二)基本信息
机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准
具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师
事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事
务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资
格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙
制。
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江
产业大厦 17-18 层。
首席合伙人:石文先
中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收
入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度中审
众环为 244 家上市公司提供了年报审计服务,主要行业涉及制造业,
批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、
林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、
体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69 万元,中审众环所在汇绿生态
科技集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 5
家。
截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环 2025 年末合伙人数量 237
人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 723 人。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计
提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,
可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执
业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
(1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处
罚 2 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。
(2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚
及自律监管措施 0 次,42 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处
分 12 人次、监管措施 40 人次。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排,中审众环对公司
效性进行了审计,同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情
况、内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核
查并出具了专项报告。经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月
果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中审众环
会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
中审众环在审计过程中加强与公司治理层和管理层的沟通,包
括在执行 2025 年度财务审计工作前,就审计工作小组的人员构成、
审计人员的独立性、审计计划、年度审计重点、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法等进行沟通;在期中现场预审后就发现的重大事
项和重要问题进行沟通;期末现场审计后针对 2025 年度财务报告审
计结果以及相关重大事项,再次与公司治理层和管理层进行了充分有
效的沟通。
三、总体评价
公司董事会认为:中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
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董事会