宁波富达股份有限公司对 2025 年度
会计师事务所履职情况的评估报告
宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)聘请浙江天平会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“浙江天平”)作为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监
督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》,公司对浙江天平在 2025 年度的审计
工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所聘任情况
月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》,同意续聘浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
二、资质条件
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 3 月 3 日,
计师事务所转制为特殊普通合伙企业,持有浙江省市场监督管理局核
发的统一社会信用代码为 91330000MA27U05291 的《营业执照》,注册
地址为浙江省杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地商务中心 9 幢 10 层。
浙江天平持有浙江省财政厅核发的执业证书编号为 33000009 号的
《会计师事务所执业证书》、浙江省国防工业科技办公室核发的编号
为 ZJZX00-007B 号的军工涉密业务咨询服务备案凭证。浙江天平现已
按照相关规定在财政部和证监会完成备案,可以从事证券服务业务,
并从事过证券业务。
三、执业记录
(一)基本信息
签字项目合伙人:孙承芳,中国注册会计师、税务师、评估师、
高级会计师。2013 年开始从事上市公司审计工作,2015 年成为注册会
计师,2023 年 12 月开始在浙江天平执业,2024 年开始为宁波富达股
份有限公司提供审计服务,近三年签署的上市公司项目为宁波富达股
份有限公司、维科技术股份有限公司。
签字注册会计师:张挺,中国注册会计师。2024 年开始从事上市
公司审计,2025 年起至今就职于浙江天平会计师事务所,2023 年 3 月
取得注册会计师执业资格,从业期间为新三板公司、国有企业、民营
企业提供过年报审计等相关服务,具有丰富的审计经验,具备相应的
专业胜任能力,2025 年开始为宁波富达股份有限公司提供审计服务,
近三年未签署其他上市公司项目。
项目质量控制复核人:洪伟,中国注册会计师,高级会计师。2006
年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计,2023 年 8 月开始
在浙江天平执业,2024 年开始为宁波富达股份有限公司提供审计服务,
近三年签署过 2 家上市公司审计报告、复核过 3 家上市公司审计报告,
具备相应专业胜任能力。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业
行为未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
(三)独立性
浙江天平及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员独立于被审计单位,均不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。
四、质量管理水平
(一)项目咨询
量控制部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
浙江天平制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或质量控制部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询质量控制部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具
报告。2025 年年度审计过程中,浙江天平就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
审计过程中,浙江天平实施完善的项目质量复核程序,主要包括
审计负责人复核、审计合伙人(部门负责人)复核以及独立项目质量
复核。审计负责人复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,确保
审计人员的工作质量;审计合伙人(部门负责人)复核主要对重要事
项会计处理和审计程序的执行情况进行复核,确保已获取充分、适当
的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告;独立项目质量复
核主要对项目重大事项进行复核,评价审计报告结论的恰当性。
(四)项目质量检查
浙江天平质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。浙江天平质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点
的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准
则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程
序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
浙江天平建立全所范围内统一的监控和整改程序,开展实质性监
控,以就质量管理体系的设计、实施和运行情况提供相关、可靠、及
时的信息,以及采取适当的行动应对识别出的质量管理体系的缺陷并
及时整改。2025 年年度审计过程中,浙江天平勤勉尽责,质量管理的
各项措施得到了有效执行。
五、工作方案
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得
税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。浙江天平全面配合公
司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求,制定了详细的
审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、人力及其他资源配备
浙江天平配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
七、信息安全管理
公司在《审计业务约定书》中明确约定了浙江天平在信息安全管
理中的责任义务。浙江天平制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事
件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工
作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和
归档管理,并能够有效执行。
八、风险承担能力水平
截至 2025 年末,浙江天平已提取职业风险基金 1586.54 万元,购
买的职业保险累计赔偿限额为 5000 万元,相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
九、评估意见
经评估,公司认为浙江天平作为 2025 年外部审计机构,资质完备
合规,质量管理体系运行有效,信息安全管理措施落实到位。在公司
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年年度财务报表和内部控制审计相关工作,审计行为
规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实履行了外
部审计机构的责任与义务。
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