浙江伟星新型建材股份有限公司
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2025 年
度审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求,公司对天健所在 2025 年审计过程中的履职
情况进行了评估。具体情况如下:
一、 资质条件
(一)基本信息
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师人数 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人
业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零
(含 A、B 股)审 气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
计情况 涉及主要行业
商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮
政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐
业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
(二)项目组成员基本情况
何时开 何时开 何时开始
何时成
项目组 始从事 始在天 为本公司 近三年签署或复核上市公司审
姓名 为注册
成员 上市公 健所执 提供审计 计报告情况
会计师
司审计 业 服务
项目合
夏均军 2011 年 2011 年 2009 年 2025 年 最近三年签署及复核上市公司
伙人
包括帕瓦股份、强力新材等
签字注 夏均军 2011 年 2011 年 2009 年 2025 年
册会计 近三年签署上市公司包括伟星
师 林晗 2010 年 2008 年 2008 年 2021 年
新材、永安期货、聚力文化等
项目质 近三年复核上市公司包括伟星
量控制 苏晓峰 2012 年 2010 年 2012 年 2021 年 新材、昂利康、巨化股份、西
复核人 测测试、双飞集团等
二、执业记录
天健所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、
纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健所继续承接或
执行证券服务业务和其他业务。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
解决公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技
术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人,在专业意见分歧
解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,天健所就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独
立项目质量复核以及专业技术复核。
(四)项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健所质量管理体
系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;
根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告
签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评
估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、
资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政
策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,天健所
在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上,2025 年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包
括收入确认、成本核算、资产减值、或有事项等。
天健所全面配合公司审计工作,较好地满足了公司报告披露时间要求。天健所就预审、
终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交
各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年证券业务审计经验,并拥有
中国注册会计师等专业资质。天健所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括
税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,
且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
签字项目合伙人:夏均军,拥有注册会计师执业资质。2009 年起就职于会计师事务所
从事审计业务,2011 年成为注册会计师,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计
等证券相关服务。
签字注册会计师:林晗,拥有注册会计师执业资质。2010 年成为注册会计师,2008 年
开始从事上市公司审计,至今为多家企业提供上市公司年报审计等证券相关服务。
项目质量复核人:苏晓峰,拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师,2010
年开始从事上市公司审计业务;近三年复核上市公司除本公司外,还包括昂利康、巨化股份、
西测测试、双飞集团等。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚,受到中国证券监督管理委员会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其
他经济利益,定期轮换符合规定。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖
档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施
审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能
够有效执行。
七、风险承担能力水平
上年末,天健所累计已计提职业风险基金 2 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超
过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
天健所资质齐全、执业规范、专业能力突出,拥有良好的执业记录和质量管理水平,且
在人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力、投资者保护能力等方面具有较强的
实力,符合公司审计机构选聘标准及相关规定,已连续多年为公司提供高质量的审计服务。
在 2025 年度审计期间,天健所恪守独立、客观、准确的执业原则,严格依照法定程序,严
谨细致、认真履行职责,所出具的各类报告真实、公允地反映公司的财务状况与经营成果,
较好地体现了审计机构的职业规范和专业水平。
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