四方达: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-01 22:09:29
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证券代码:300179        证券简称:四方达     公告编号:2026-014
              河南四方达超硬材料股份有限公司
              关于续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定
  河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 31 日
召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构
的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中
和”或“信永中和会计师事务所”)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,
本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  人员信息:截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注
册会计师 1,799 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  财务情况:信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元,其中,审计业务收
入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。
  客户情况:2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,收费总额
通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和
体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境
和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  (1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北
京金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金
额为 500 余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (2)江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市
中级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的
连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人
民法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决本所承担 20%的连
带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
  截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:董治国先生,2000 年获得中国注册会计师资质,2011
年开始从事上市公司审计,2017 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署的上市公司超过 5 家。
  拟担任项目质量控制复核人:唐炫先生,1999 年获得中国注册会计师资质,
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
  拟签字注册会计师:司俊豪先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2010
年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署的上市公司超过 2 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司 2026 年度审计费用 60 万元(含税),其财务报告审计费用为 45 万元,
内控审计费用为 15 万元,系综合考虑市场价格、公司的业务规模、会计处理复
杂程度等多方面因素,并根据会计师事务所提供审计服务所承担的工作量、所配
备的审计工作人员情况以及会计师事务所的收费标准确定的最终审计收费。本期
审计费用与上一年持平。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议,审议通
过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,审计委员会对信永中和的专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,并与相关人员
进行了充分沟通与交流,认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则,出具的
审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果,切实履行了审计
机构应尽的职责,同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计
机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十三次会议,以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。经与
会董事审议,一致认为信永中和具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,结
合公司 2026 年度财务审计工作的需要,同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务
报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议,并自公司
  三、报备文件
  特此公告。
                         河南四方达超硬材料股份有限公司
                                  董事会

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