信达地产: 信达地产关于安永华明会计师事务所从事2025年度公司审计工作的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-01 19:18:19
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关于安永华明会计师事务所从事 2025 年度
   公司审计工作的履职情况评估报告
各位董事:
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
                   (以下简称“安永华明”)
负责 2025 年度信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)的财务报
表以及与财务报告相关的内部控制审计。2025 年度的审计工作主要
内容包括:对公司编制的 2025 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债
表以及 2025 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、
公司及合并现金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报告;对
公司编制的 2025 年度大股东及其他关联方资金占用情况发表专项说
明;对公司截至 2025 年 12 月 31 日止的内部控制进行审计,并出具
内部控制审计报告。
  年度审计结束后,安永华明对公司的财务报表审计以及与财务报
告相关的内部控制均出具了无保留意见,同时还出具了大股东及其他
关联方资金占用情况专项说明。在审计期间,安永华明与相关部门进
行了配合,并及时向审计与内控委员会沟通汇报了审计准备和计划阶
段的工作安排、审计总结阶段的审计成果和执行情况。现将安永华明
本年度的审计情况作如下评价:
  一、基本情况
  安永华明在本年度年审工作开始前,对总部及子公司进行了重大
风险评估,并对内部控制执行了解程序和测试程序。审计小组于 2025
年 10 月初开始年报审计,经过大约 6 个月的审计工作,基本完成了
所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计与内控委员会
提交了无保留意见的审计报告。
  二、安永华明执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
  安永华明执行年审的会计师未在公司任职,未获取任何形式的经
济利益,安永华明和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,
也不存在密切的经营关系,安永华明对公司的审计业务不存在自我评
价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作
中安永华明及其审计成员始终遵守职业道德基本原则中关于保持独
立性的要求。
  审计小组共由 60 人组成,并按照总部团队及组成部分团队分别
负责各个地域的审计工作。其中,总部团队包括审计合伙人 3 名,审
计经理 2 名。审计小组成员均具有承办本次审计业务所必需的专业知
识和相关能力,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和
职业谨慎性。
  三、审计范围及出具的审计报告意见的情况
  在本年度审计过程中,审计小组通过初步的业务活动,确定重点
审计关注领域,制定了总体审计策略和具体的审计计划,为完成审计
任务和减少审计风险做了充分且必要的准备。
  审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用
的有效性进行评价的基础上,根据年度工作任务需要,确定需实施的
控制性测试程序和实质性测试程序,为测试内部控制有效性,获取了
必要、充分和适当的审计证据。
  审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求
执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证
据。安永华明对财务报表及财务报告内部控制的有效性发表的无保留
审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
     四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
  在审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出
了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳,并已经开始实施改
进。
                     二〇二六年三月三十一日

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