上汽集团: 上汽集团关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-01 19:09:20
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           上海汽车集团股份有限公司
  关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
   上海汽车集团股份有限公司(以下简称公司)聘请普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
             (以下简称“普华永道中天”)作为公
司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对普华永道中
天 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为普华
永道中天合规有效,履职独立,勤勉尽责,表达意见公允,具体情况
如下:
   一、资质条件
   普华永道中天前身为 1993 年 3 月成立的普华大华会计师事务所,
于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012
年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转
制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。截至 2025 年 12
月 31 日,普华永道中天合伙人人数为 172 人,注册会计师人数为 940
余人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为 200 余人。普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024
年度)的收入总额为人民币 63.19 亿元,审计业务收入为人民币 57.70
亿元,证券业务收入为人民币 25.36 亿元,上市公司财务报表审计客
户数量(含 A 股和 B 股)为 29 家,上市公司财务报表审计收费总额为
人民币 8,208.81 万元。
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  项目合伙人及签字注册会计师:沈哲,注册会计师协会执业会员,
年开始从事上市公司审计,2023 年开始为本公司提供审计服务,近
三年已签署或复核 7 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:孙立妮,注册会计师协会执业会员,2015 年
起成为注册会计师,2009 年开始在普华永道中天执业,2009 年开始
从事上市公司审计,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年已
签署或复核 2 家上市公司审计报告。
  项目质量复核合伙人:王笑,注册会计师协会执业会员,1995 年
起成为注册会计师,1993 年开始在普华永道中天执业,1993 年开始
从事上市公司审计,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年已
签署或复核 5 家上市公司审计报告。
  二、执业记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
  三、质量管理水平
事项,及时咨询风险及质量管理部、及其他相关专业技术支持部门,
按时解决公司重点难点技术问题。
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  普华永道中天对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的
政策,规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨询
的合伙人未达成一致意见时,不能出具审计报告。2025 年年度审计
过程中,普华永道中天就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分
歧的情况。
  普华永道中天对项目组的沟通、监督与复核制定了一系列政策与
程序,项目组成员在执行复核工作时,根据不同领域的重要程度和复
杂程度等因素,由不同级别人员进行复核,项目合伙人积极参与解决
项目执行过程中的会计、审计及项目管理的问题,进行适当的监督和
复核,包括解决重要事项、识别咨询事项等,确保在出具报告前所有
支持审计意见的充分、适当的审计证据均已获得。除了审计项目组内
部的复核程序外,普华永道中天对本公司审计项目委派质量复核合伙
人,以加强项目质量控制复核,客观评价项目组作出的重大判断以及
结论。
  普华永道中天风险及质量管理部对审计项目执行严格的内部质
量监控检查制度以有效防范审计风险和保障高质量的审计执业水平,
主要包括实时项目质量监控检查和已完成项目的质量监控检查。普华
永道中天始终关注质量监控检查中发现的问题,以不断完善相应的政
策和程序,保持稳定的工作质量。
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  普华永道中天制定了与质量监控检查相关的政策与程序,风险及
质量管理部针对质量监控检查或外部检查中发现的问题,及时评估事
务所质量管理体系是否存在缺陷以及缺陷的重大程度和影响的广泛
性,并迅速制定有效的整改措施并监督整改措施的落实及其执行的有
效性。2025 年年度审计过程中,普华永道中天勤勉尽责,本项目质
量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,涉及公司业务、财务、
内控及信息系统等多个维度,覆盖公司重要风险领域及重要分/子公
司。
  近一年审计过程中,普华永道中天基于与公司商定的时间表,开
展其年度审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。普华永
道中天制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按
时提交各项工作成果。
  五、人力及其他资源配备
  普华永道中天配备专属审计工作团队,项目负责合伙人由资深审
计服务合伙人担任,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并
拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
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  普华永道中天制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度,恪守对公司保密信息保密的责任,对执
业过程中获知的所有客户保密信息严格进行保密。在制定审计方案和
实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处
理、脱敏和归档管理,在事务所和项目组层面建立和实施了一系列有
关措施及制度,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  普华永道中天已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金
计提或职业保险购买符合相关规定。近 3 年普华永道中天因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为:在相关民事诉讼案件中,
法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围
内承担 3%的比例连带责任,约人民币 2 万元。
                    上海汽车集团股份有限公司
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