中国有色金属建设股份有限公司
一、预算编制说明
根据中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)
战略发展目标和 2026 年经营计划,结合 2025 年度的经营实
际,研判宏观经济、行业趋势、市场状况,综合考虑投资布
局、高质量发展要求等,按照合并报表口径,编制 2026 年
度财务预算。
二、预算编制基础假设
(一)公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和
制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济
环境、法律法规等无重大变化;
(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料
的市场价格和供求关系无重大变化;
(四)按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率;
(五)2026 年度公司涉及会计政策及会计估计不会发生
重大变更;
(六)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利
因素。
三、2026 年公司主要预算指标
工程承包业务方面,预计 2026 年工程承包业务实现营
业收入较上年同期增长不低于 10%。
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有色金属业务方面,预计 2026 年主要产品产量情况:
锌精矿含锌产量 5.85 万吨,铅精矿含铅产量 1.09 万吨,主
要锌产品产量 18.27 万吨。(以上数据未考虑截至目前尚未
完成股权交割的矿山)
四、特别提示
本预算为公司 2026 年度经营计划,为公司内部管理控
制考核指标,不代表公司对 2026 年的盈利预测,能否实现
取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展变化及管理团队
的经营管理情况等多种因素,存在不确定性。敬请投资者特
别注意投资风险。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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